你好,對(duì)的是的,是這么做的。
個(gè)稅是在取得工資的次月申報(bào),那么存在一個(gè)問題?比如7月份入職,8月份發(fā)放7月份的工資,9約份申報(bào)7月份的個(gè)稅,意思是8月份我0報(bào),9月份報(bào)7月份的么?直至次年2月份將上年的12月份的個(gè)稅申報(bào)完成。
老師,我們公司是8月份成立的,但是在7月份就有人員需要支付工資,個(gè)稅也是8月份啟用的,那么人員申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候入職日期可以是7月份嗎?
老師,我想咨詢一下員工個(gè)稅申報(bào)的問題,員工7月1日入職,公司8月份發(fā)7月份工資,等9月份申報(bào)8月份個(gè)稅時(shí),7月份新入職員工是有10000元的扣減嘛(5000元*2個(gè)月)
老師。我們新公司6月22日成立,7月份做的稅務(wù)登記。現(xiàn)在8月份,是不是需要申報(bào)7月份個(gè)稅。
老師,我們是新成立公司。7月份做的稅務(wù)登記,現(xiàn)在8月份要申報(bào)7月個(gè)稅。假如其他員工都是7月份入職,8月份發(fā)工資。那么這些員工個(gè)稅是不是在9月份申報(bào)?
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師,那現(xiàn)在8月份申報(bào)7月所屬期個(gè)稅,我是給這些員工0申報(bào),還是給法人0申報(bào)呢?
給法人零申報(bào)就可以的。
好的,謝謝您
不用客氣,工作愉快。
老師。我們員工7月份,剛從其他的單位轉(zhuǎn)到我們新單位,7月份工資8月份發(fā)放,那么扣繳7月份個(gè)稅,是不是相當(dāng)于第一個(gè)月在我們單位,還不用累計(jì)?
可以的七月份入職 8月份申報(bào)累計(jì)扣除是一個(gè)月
那就是從我們單位重新開始,跟其他單位的沒影響,對(duì)吧
是的是的,這個(gè)不影響的,他一年有兩處工資的匯算清繳,會(huì)給他合并到一塊的。