因?yàn)?,匯算的時(shí)候方便通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),統(tǒng)計(jì)福利費(fèi)
公司送月餅給員工,賬務(wù)處理是 借:管理費(fèi)用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸:銀行存款等科目 請(qǐng)問(wèn)為什么這樣寫(xiě)?
老師,員工的水電房租補(bǔ)助,是這樣帳務(wù)處理么 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 在申報(bào)個(gè)稅時(shí),并入工資申報(bào)是嗎?
分錄如下(兩步分錄): 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(銀行存款) ?老師,你好 ?為什么領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)員工吃飯是這樣做分錄嗎 ?為什么不直接做管理費(fèi)用福利費(fèi)貸現(xiàn)金
老師,報(bào)銷(xiāo)員工聚餐費(fèi)為什么要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬?直接:借,管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸,銀行存款 。不可以嗎?
老師,就是在賬務(wù)處理上,為什么如招待客戶或員工聚餐上或給員工發(fā)放福利品,不直接用借管理費(fèi)用貸銀行存款,而是用貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)這樣過(guò)度,求解
上海子公司銷(xiāo)售的定位是改變不了的,加工在外地,現(xiàn)在材料也是上海子公司的名義采購(gòu)的,是上海采購(gòu)委外加工,還是外地采購(gòu)?fù)獾丶庸ぴ黉N(xiāo)售給上海子公司,延伸出來(lái)的,如果我選擇外地工廠采購(gòu)原材料,直接平進(jìn)評(píng)出到上海,那么上海原來(lái)采購(gòu)的原材料要到外地工程賬上,這個(gè)賬上是做成買(mǎi)賣(mài)銷(xiāo)售嗎,這種稅務(wù)上有什么利弊之分嗎
老師請(qǐng)問(wèn),2024年補(bǔ)繳,第一季度,企業(yè)所得稅,滯納金多少,怎么算,是萬(wàn)分之五嗎
開(kāi)給個(gè)人的增值稅發(fā)票上面顯示的稅額扣哪一方
老師,請(qǐng)問(wèn)香港公司消費(fèi),他們不開(kāi)票的,可以按照收據(jù)入賬嗎?這個(gè)單據(jù)入賬可以稅前扣除嗎?
老師好!我公司有一筆保證金收不回了,至少掛其他應(yīng)收款的,現(xiàn)在平掉是做借方營(yíng)業(yè)外支出嗎
利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入跟增值稅及附加稅申報(bào)里的貨物及勞務(wù)申報(bào)的金額應(yīng)該一致吧?
老師,請(qǐng)教一下,老板借款給公司,利息按銀行貸款利率收取,老板要開(kāi)利息發(fā)票,月利息大概有4萬(wàn),開(kāi)票是要交增值稅和個(gè)稅嗎?個(gè)人不能免增值稅嗎?
老師:購(gòu)買(mǎi)水果到供應(yīng)商這個(gè)報(bào)銷(xiāo)款是記入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師進(jìn)出口退稅是怎么樣的喲?
銷(xiāo)售電話線路應(yīng)該開(kāi)什么大類(lèi)的發(fā)票(信息系統(tǒng)服務(wù)\\研發(fā)和技術(shù)服務(wù))
那直接管理費(fèi)用或銷(xiāo)售費(fèi)用不利于統(tǒng)計(jì)?我是小白
是的,按書(shū)上說(shuō)的規(guī)范操作