補(bǔ)固定資產(chǎn) 折舊然后在做固定資產(chǎn)清理 借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊
請(qǐng)問(wèn)老師,遇到一個(gè)公司有這種情況,之前的會(huì)計(jì)可能是為了多做成本,有拿票報(bào)賬計(jì)入費(fèi)用但是沒(méi)有付款的情況,都掛在其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在掛了好幾年了,這筆費(fèi)用該怎么處理呢
老師,我也問(wèn)下就是去年的賬通過(guò)個(gè)人戶頭替公司付款的一些費(fèi)用,然后賬上做了借預(yù)付賬款 個(gè)人,其他應(yīng)付款款 個(gè)人,然后我們應(yīng)該,是公司的裝修費(fèi)用,也沒(méi)有去轉(zhuǎn)費(fèi)用,現(xiàn)在也沒(méi)有發(fā)票過(guò)來(lái),我們的現(xiàn)在一直掛著這個(gè)賬,我在想能直接調(diào)整嗎?不算公司的支出了,借其他應(yīng)付款個(gè)人,貸預(yù)付賬款
老師您好請(qǐng)教一下,我新接手了一家公司賬務(wù),我公司名下有一輛汽車,是本公司員工掛靠在我們公司買的,法人每個(gè)月代付供車款,員工還款給法人。但是這輛車是三年前買的,沒(méi)有入賬?,F(xiàn)在需要辦理車輛過(guò)戶手續(xù)(公司過(guò)回該員工),我們公司需要怎么賬務(wù)處理呢?
老師您好,公司員工買了汽車,把汽車掛靠我們公司名下,發(fā)票開(kāi)的抬頭也是我公司,但是付款也是員工自己支付。購(gòu)買時(shí)前任會(huì)計(jì)沒(méi)有做任何賬務(wù)處理,現(xiàn)在汽車要辦理過(guò)戶,需要重新整理入賬嗎
老師請(qǐng)教下,服裝小規(guī)模公司,準(zhǔn)備注銷,但是之前賬務(wù)上遺留了一筆其他應(yīng)付款,這個(gè)錢等于最初可能是借款后期直接可能私下還了,但是賬上一直掛著,這個(gè)注銷前要怎么處理比較好呢?實(shí)際現(xiàn)在也不用還了,賬上也沒(méi)錢
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
我們是甲方、收到乙方贈(zèng)送的物資、這個(gè)不是購(gòu)買的,是送給我們的、同時(shí)也無(wú)法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個(gè)應(yīng)該入帳嗎
員工購(gòu)買公司用產(chǎn)品,由于享受了國(guó)補(bǔ)開(kāi)不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個(gè)人的名字,這個(gè)可以報(bào)銷嗎
發(fā)現(xiàn)2023年度工商年報(bào)數(shù)據(jù)有一項(xiàng)填錯(cuò),需要更改嗎。如果現(xiàn)在2025年更改,會(huì)不會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)?
老師 裝修費(fèi)發(fā)票5月份開(kāi)的 攤銷從這個(gè)月開(kāi)始還是下個(gè)月
郭老師,我們需要對(duì)方做體系審核,因?yàn)槲覀冇幸恍┵Y質(zhì)需要,對(duì)方的車票餐費(fèi)需要我們出,當(dāng)時(shí)合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團(tuán)建的餐費(fèi)入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應(yīng)付賬款,都沒(méi)有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調(diào)增嘛,交所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,公司的滯銷品和滯留的原材料,應(yīng)該多久確認(rèn)一次?我們是汽車內(nèi)飾件、家電配件行業(yè)
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),怎么自查?
老師,但是沒(méi)有發(fā)票,可以嗎?
沒(méi)有發(fā)票可以的,就是不允許抵扣所得稅。
老師,意思是可以入賬,也可以落戶給其他公司對(duì)嗎?
對(duì)的是的,只要確定在你單位戶上就行。