不需要增加的, 放到專項(xiàng)應(yīng)付款里面去。然后,專項(xiàng)應(yīng)付款再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入二級(jí)科目,政府補(bǔ)助。
老師好,我們是增值稅一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我們的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目應(yīng)該下設(shè)哪些欄目?結(jié)合圖片您看下我們的設(shè)置有問題不?我們沒有“未交增值稅”二級(jí)科目。
我們公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,會(huì)計(jì)軟件有以前年度科目,可以用這個(gè)科目嗎?用了這個(gè)科目,要修改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
我們有個(gè)客戶是代銷模式,但我們公司執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有發(fā)出商品科目,那代銷發(fā)貨時(shí),用什么科目了?
老師,我們單位執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有財(cái)政補(bǔ)貼收入這個(gè)科目,我們可以增設(shè)科目么?
老師,公司收到的這種穩(wěn)崗補(bǔ)貼。我們是執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的,是不是可以直接進(jìn)入到營業(yè)外收入--政府補(bǔ)助,這一個(gè)明細(xì)中?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評(píng),請(qǐng)問使用權(quán)資產(chǎn)這個(gè)科目怎么用,什么時(shí)候會(huì)用到
老師,建筑業(yè)施工勞務(wù)分包給其他公司了,付款分錄是怎么做
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,如果應(yīng)收賬款一直收不回怎么辦?還有掛很多預(yù)付賬款,然后對(duì)方公司已經(jīng)注銷了怎么辦,對(duì)方公司就是個(gè)體工商戶,也是自己公司的小公司
請(qǐng)賈蘋果老師回答問題,其他人勿接謝謝!否則差評(píng)沒有簽合同,都是以送貨單為依據(jù),然后累計(jì)一定金額后,雙方對(duì)賬后在付款,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,租用的機(jī)器設(shè)備,計(jì)入長期待攤費(fèi)用里,再將租金攤銷到每個(gè)月,這樣操作可以嗎?
老師,總公司匯算清繳后,分公司所得稅分配表有繳稅金額,這種稅款是分公司交,還是總公司交呀。
一般納稅人的主表的附加稅需要手動(dòng)去填寫嗎?為啥附表五的數(shù)據(jù)不能自動(dòng)帶入主表?
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財(cái)報(bào),之前會(huì)計(jì)像銀行提供的是虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表,我現(xiàn)在提供真實(shí)的銀行說和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財(cái)務(wù)報(bào)表,如何在這個(gè)基礎(chǔ)上提供一個(gè)虛假的24年的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
你好!我想問一下,有人向我公司借款,還不上,我該怎么辦
業(yè)務(wù)背景: 2023年的應(yīng)收款,10萬美金,其中由于質(zhì)量問題要扣除1萬美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險(xiǎn)公司賠付了,5萬美金。 問題1,中信保賠付的錢需要賬務(wù)處理和是否需要涉外收申報(bào)? 問題2,后期追回的貨款,給銀行應(yīng)該提供的之前客戶欠款對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬美金,如果正常核銷應(yīng)收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補(bǔ)做視同收匯,這樣全部的應(yīng)收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會(huì)出現(xiàn)中信保介入后追回的錢要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
我們的報(bào)表上也沒有專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)科目?。?
那就放到其他應(yīng)付款。
也就是說,我們沒有這個(gè)科目,是不能隨便增設(shè)科目么?
對(duì)的,如果你增加的話,你的報(bào)表也需要修改公式。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快