需要交增值稅的,按1%開(kāi)普票
老師好請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人拍賣使用過(guò)的固定資產(chǎn)需要交增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在小規(guī)模增值稅1%,那么小規(guī)模公司銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)按1%的稅率可以嗎?
小規(guī)模納稅人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)需要交增值稅嘛
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)需要交增值稅嘛
小規(guī)模納稅人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)需要交增值稅嘛
更正之前的個(gè)稅申報(bào),3月份有幾個(gè)人離職了,四月份申報(bào)時(shí)直接把離職的人刪除了,沒(méi)有帶0申報(bào),累計(jì)收入不對(duì),需要一直把離職的人零申報(bào)嗎?
有個(gè)客戶,他公司一直未開(kāi)票,款項(xiàng)都是走私人的,沒(méi)有走公戶,進(jìn)項(xiàng)票只有兩萬(wàn)多,他想申報(bào)無(wú)票收入要怎么報(bào)合適呢
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅期末余額為負(fù)數(shù)是還有留底嗎?
這個(gè)是開(kāi)通公司賬戶的時(shí)候用的我私人賬戶轉(zhuǎn)到這個(gè)公司賬戶的10塊錢,測(cè)試一下開(kāi)通了沒(méi),然后又退出來(lái)了,這個(gè)要怎么記賬
老師您好,公司為一般納稅人君家洗選煤炭公司,100%個(gè)人投資一個(gè)股東,經(jīng)營(yíng)了20多年,現(xiàn)在想把企業(yè)注銷賬面未分配利潤(rùn)也過(guò)大400多萬(wàn),固定資產(chǎn)減折舊也沒(méi)有多少了,沒(méi)有什么可以降低利潤(rùn)的。是不是如果想注銷就得把庫(kù)存清理,然后20%繳納個(gè)稅。增值稅及所得稅都得處理。有啥可以降低利潤(rùn)未分配利潤(rùn)的
第三欄,應(yīng)稅勞務(wù)銷售額這個(gè)數(shù)是怎么來(lái)的?
老師,我們付的貨款35萬(wàn),本來(lái)是開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的稅率發(fā)票,現(xiàn)在說(shuō)給我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn),讓我們補(bǔ)6個(gè)點(diǎn),這樣合算嗎
老師您好,我們上個(gè)月成立了個(gè)體戶,發(fā)票開(kāi)了八萬(wàn)多,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),我做了兩萬(wàn)多工資的成本,現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的成本,我現(xiàn)在不想交稅,暫估成本的話怎么做,分錄怎么寫(xiě)呢
老師個(gè)體戶怎么申報(bào),成本費(fèi)用怎么填
怎么錄憑證,沒(méi)有發(fā)票。
賣給個(gè)人也沒(méi)有增值也要開(kāi)票?
不管是否開(kāi)票都是一樣的計(jì)算增值稅
那賣給個(gè)人就按照售價(jià)申報(bào)未開(kāi)票收入?
是的,按未開(kāi)票收入申報(bào)
老師,季度這個(gè)收入加上銷售收入低于30萬(wàn)免征增值稅對(duì)嗎?
是的,樣的享受免稅
那納稅申報(bào)時(shí)無(wú)票收入填寫(xiě)在哪一欄?
跟普票收入一起合計(jì)申報(bào)