借庫存商品,借銷售費用負(fù)數(shù)。
老師:請問一下,現(xiàn)在已做錯分錄,1、計提時多計提成了庫存商品80、應(yīng)付賬款80; 2、付款時應(yīng)付賬款未做營業(yè)外支出--稅費80轉(zhuǎn)出; 3、在保持庫存商品1000元不變的情況下,如何調(diào)分錄?(目前庫存商品少80、銀行存款又多付80、應(yīng)付賬款多計80)" 現(xiàn)做的分錄:(1)計提:借庫存商品10800,貸:應(yīng)付賬款1080(含稅費80,是給供應(yīng)商開票的稅點,不計增值稅里面) (2)付款:借應(yīng)付賬款1080、貸銀行存款1080 (3)銷售:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 借主營業(yè)務(wù)成本1000 貸庫存商品1000 (4)多付稅費 借營業(yè)外支出--稅費80、貸銀行存款80
老師,銷售發(fā)生的運費,我們之前的會計賬務(wù)處理做在了庫存商品的運費科目,也就是入了庫存的成本了,我覺得不應(yīng)該入成本吧,應(yīng)該入銷售費用的運輸費吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫存商品~運費5000元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫存商品~運費(-5000元) 貸:應(yīng)付賬款~甲公司(-5000元) 更正: 借:銷售費用~運輸費6000元 應(yīng)交稅費~進項稅額300元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司6300元 老師,為什么我紅沖之后,庫存商品~運費會出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因為上個月他把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
公司為小規(guī)模納稅人,自行采購硬件后,在工廠組裝成為成品后,放在工廠做展示,請問應(yīng)該如何做分錄 1.從外采購回來的硬件 借:原材料 貸:其他應(yīng)付款-XX 2.報銷購買回來的硬件 貸:銀行存款 3.領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-組裝成產(chǎn)品的名稱 貸:原材料:A/B/C 4.組裝完成時 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-XX 5.組裝完成后用于工廠展示 借:銷售費-業(yè)務(wù)宣傳費 貸: 庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
我是想問:之前房租是掛的往來, 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在要做成費用,可以直接在本月做分錄 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款 沖掉應(yīng)付賬款嗎?或者需不需要調(diào)賬或沖紅重新做分錄
老師我們倉庫以前入庫的商品:我的分錄是借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款-已入庫未付款,等采購的人來報銷的時候的分錄,借:其他應(yīng)付款-已入庫未付款,貸:銀行存款,倉庫出庫的時候借:管理費用(銷售費用)貸:庫存商品。但是這次中秋買月餅,因為實際是要工會的賬付款,來報銷的時候直接借:其他應(yīng)收款-工會,貸:銀行存款,但是我的其他應(yīng)付款-已入庫未付款就沒法沖銷了
老師好!中藥加工企業(yè),稅務(wù)部門查到2021年收購發(fā)票開具程序不合規(guī),要求紅沖所開具的發(fā)票,但企業(yè)紅沖后,由于時間太長補開發(fā)票有困難,稅務(wù)部門把紅沖的金額征收了所得稅,會計賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師你好,我們是銷售眼鏡商店有一個人要開發(fā)票,我剛剛開了一張,但是他后面標(biāo)注個人的想把這張發(fā)票作廢,重新開一張在哪里作廢
你好,想問問:我司是貿(mào)易出口,報關(guān)單的境內(nèi)貨源地是要供應(yīng)商地址還是寫我司地址
請問老師,現(xiàn)在的會計要實名做賬嗎?還有代賬公司的會計實名責(zé)任有哪些?
老師,填合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方交易,上級單位打的資本金算嗎
請問老師,我賣米2500斤,單價2.54元,價稅合計是6350元,現(xiàn)折扣率為83%,如何開具發(fā)票?請給發(fā)票樣式,謝謝!
老師,一季度定期定額9萬,但我開票總金額89448.09,開專票42195.52、怎么填報表
請問老師,資產(chǎn)負(fù)債表的平衡公式是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益,因老板需要,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表例了明細(xì)表 總投入=總支出 總投入(實收資本+其他應(yīng)付款+應(yīng)付賬款+應(yīng)付工資欠)=總支出(預(yù)付賬款+其他應(yīng)收款+開發(fā)成本+長期股權(quán)投資+在建工程+未分配利潤(已支出費用))幫忙看下這樣例示對嗎?
老師,我們每個月找阿姨打掃衛(wèi)生,一個月280元,可以不開發(fā)票,那收據(jù)入賬嗎?
老師,就是我給他做了工資,不報個稅行嗎,因為就做了幾天,沒有他們的身份信息,沒法報個稅@董孝彬老師
老師,能回答完整的分錄不
你好,我上面給你寫的就是完整的分錄呀。借庫存商品貸管理費用。
好的老師
不用客氣,工作愉快。
后面的分錄我如何做呀
銷售出去,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
好的老師
不用客氣,工作愉快。