同學(xué),你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000;貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)3000。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2000;貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):借:應(yīng)交稅費—未交增值稅1000;貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1000
#提問#老師,假如全年增值稅就這一筆分錄進項200,銷項100,進項稅額轉(zhuǎn)出50,年底怎么做分錄借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)100 這么做分錄對嗎?
老師 是不是進項稅多于銷項稅不用做什么分錄,銷項稅額多于進項稅額做 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?
一般納稅人,這個月進項稅額分錄是,沒有銷項,借:應(yīng)交稅費-進項稅額 100 貸:應(yīng)交稅費-待認證的進項稅100。后面留底分錄如何做
納稅申報表上比實際多一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的部分,如何進行調(diào)整? 借:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 是這樣做分錄嗎
一般納稅人,銷項稅額2000.進項稅額3000.如何做分錄,借應(yīng)交增值稅銷項稅額,貸 應(yīng)交增值稅進項稅額,多出來的1000的進項稅如何做分錄呢
員工從我們內(nèi)部一個公司簽到另外一個公司發(fā)工資1,需要怎么操作?除了社保公積金增減員還得重新簽合同吧
老師,小規(guī)模雙定戶,銀行匯給臨時工工資,備注工資可以嗎?
老師。你好。算個含稅便宜還是不含稅便宜怎么算
您好老師,我公司食堂工作人員是通過勞務(wù)派遣公司招聘的,這種情況我公司需要代扣代繳個稅嗎?
老師 小規(guī)模納稅人酒店上個月虧了12萬,老板買東西墊付了2萬,酒店這個月需要還貸款13萬,所以和老板借15萬,老板把自己墊付的兩萬抵扣了借給酒店13萬,這筆業(yè)務(wù)怎么做賬
老師你好,光伏發(fā)電,剩余的電賣給供電公司,開的銷售發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如開票7000元,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?急急
老師好!請教:一餐飲店,庫房收到一批免費沒花錢的蔬菜,然后各廚房(中餐部門、涼菜部門等)又陸陸續(xù)續(xù)領(lǐng)出去,做成菜成品賣出去,這個賬怎么做呢?
老師!24年四季度企稅交的錢,做賬忘計提了,報表沒有提現(xiàn),年報也忘調(diào)整了,怎么辦
收到大米抵債合計分錄
老師,所得稅費用是什么時候計提,什么時候繳納的呢?月份?
我這1000不應(yīng)該留抵嗎?下月繼續(xù)抵扣
同學(xué),你好 對呀,是留抵的