同學(xué),你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000;貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)3000。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2000;貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費—未交增值稅1000;貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1000
#提問#老師,假如全年增值稅就這一筆分錄進(jìn)項200,銷項100,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出50,年底怎么做分錄借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)100 這么做分錄對嗎?
老師 是不是進(jìn)項稅多于銷項稅不用做什么分錄,銷項稅額多于進(jìn)項稅額做 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?
一般納稅人,這個月進(jìn)項稅額分錄是,沒有銷項,借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 100 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證的進(jìn)項稅100。后面留底分錄如何做
納稅申報表上比實際多一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的部分,如何進(jìn)行調(diào)整? 借:應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 是這樣做分錄嗎
一般納稅人,銷項稅額2000.進(jìn)項稅額3000.如何做分錄,借應(yīng)交增值稅銷項稅額,貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,多出來的1000的進(jìn)項稅如何做分錄呢
母女都是法人給對方開票可以嗎?
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進(jìn)項152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項是13%的,需要價稅合計進(jìn)項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
我這1000不應(yīng)該留抵嗎?下月繼續(xù)抵扣
同學(xué),你好 對呀,是留抵的