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納稅申報(bào)表上比實(shí)際多一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分,如何進(jìn)行調(diào)整? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是這樣做分錄嗎

2023-08-11 16:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-11 16:58

要查明原因,為啥要多轉(zhuǎn)出?

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要查明原因,為啥要多轉(zhuǎn)出?
2023-08-11
你好,是不允許抵扣增值稅嗎?借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-01-14
你好,到這里就不用做了,沒有需要交的。
2023-01-05
你好;? ? ? ?不對哦 ; 你這個待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該做借方去; 怎么做貸方的; 你 具體是啥子業(yè)務(wù)的;描述下; 我看看怎么寫? ?
2022-12-07
你好? 同學(xué) ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他收益-減免稅款
2021-02-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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