同學(xué)您好,這種情況下一般不可以直接在本月開票金額里沖減。 如果已經(jīng)開具的發(fā)票對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)生在以前期間且發(fā)票已被客戶入賬等情況下,不能直接沖減本月開票金額。通常的處理方式是與客戶協(xié)商通過開具紅字發(fā)票的方式來處理因質(zhì)量問題產(chǎn)生的罰款等事項(xiàng)。 具體來說,由你方開具紅字發(fā)票沖減銷售收入和應(yīng)收賬款等科目,金額為因質(zhì)量問題扣除的罰款金額。同時(shí),客戶做相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等處理。這樣的處理方式更為規(guī)范,也符合稅務(wù)規(guī)定。
客戶用公賬付款,前面已經(jīng)開票了但是沒有付款,后面一個(gè)月對(duì)賬單是負(fù)數(shù)了,有退貨,我們需要退款給客戶,這個(gè)退款可以直接在前面貨款減掉嗎?如果減掉的話跟開票金額不一樣了
請(qǐng)問我一客戶扣了我們60000元質(zhì)量罰款,開發(fā)票的時(shí)候,我是怎么開這60000扣款,是直接開折扣嗎,還是可以直接開罰款?總金額才24萬多,開60000的折扣會(huì)不會(huì)太多了?
老師我們給客戶送了點(diǎn)貨,已經(jīng)開了發(fā)票,后期客戶用的過程中有點(diǎn)質(zhì)量問題罰了我們500塊錢,我想問問這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理比較正規(guī),我直接給他公戶打款500元的罰款不行嗎,賬務(wù)和稅怎么處理
1、付了客戶十萬保證金,需要對(duì)方開什么票據(jù)嗎?這筆怎么做分錄? 2、之前交貨質(zhì)量問題,客戶罰我們款,有一萬元應(yīng)收款作為罰金收不回來了,需要對(duì)方給我們開什么票據(jù)說明扣我們款了嗎?這筆賬怎么做呢?
老師,請(qǐng)問我們是銷售方上個(gè)月開票了但是這個(gè)月銀行有退一部分款,可以不沖紅上個(gè)月的發(fā)票在這個(gè)月給這個(gè)公司開票的時(shí)候在原本要開的產(chǎn)品金額和數(shù)量上直接減掉退款的金額和數(shù)量嗎?賬務(wù)上應(yīng)該怎么做如果可以直接這個(gè)月開票減掉退款金額開票需要沖紅之前結(jié)轉(zhuǎn)的庫存嗎?需要沖紅退款部分結(jié)轉(zhuǎn)的庫存嗎?
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
這個(gè)是22年的貨款,客戶支付了一部分貨款,余款4400元一直掛著帳,說是質(zhì)量問題客戶罰款扣款,現(xiàn)在要平賬。正常的操作就是按照老師說的那樣做是嗎?如果客戶不愿意紅沖,是不是我們就要做營業(yè)外支出,還要做納稅調(diào)增。
如果我們開紅沖發(fā)票,是不是開票金額是4400元,稅額就是506.19元
同學(xué)您好,如果只有4400元,對(duì)整體利潤影響不大,可以直接做為當(dāng)期的營業(yè)外支出,對(duì)方給開個(gè)罰款收據(jù)就可以。
哦,好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利。