你們單位不留庫存嗎?如果是的話,可以的。
老師,我們有一張發(fā)票在貨物或應稅勞務,服務名稱那一欄中寫寫著詳情見銷售清單,但就是沒有銷售清單,屬于不合格發(fā)票,對方也無法補給我們銷售清單,那我還能入賬嗎,可是又有個說法是入賬要據(jù)實入賬,這的確是我們實實在在發(fā)生的業(yè)務,那如果可以入的話后期有什么調整嗎
你好李老師,請教你一個問題,就是我們那個現(xiàn)金日記帳號主要是通過記錄那個現(xiàn)金,就庫存現(xiàn)金的一個支出,或者流入那銀行存款的話就記錄那些,就比如轉賬嗎或者是,然后像微信支付啊,支付寶支付這些是屬于哪一應該記錄到哪一類的?記那個記賬里賬戶里面。
老師 ,我們是凍品進銷存公司的,公司的外帳就是根據(jù)發(fā)票簡單的做收入,然后根據(jù)進項每個月全部結轉成本了,只有內賬才會根據(jù)進銷存有入庫單出庫單,收款單,真實的做賬,但是外帳沒有那些單子,如果人家過來查賬發(fā)現(xiàn)我們日常工作又有打單員啥的,但是賬上卻什么單也沒有,是不是覺得很奇怪?一猜就能猜到我們有內賬了吧?這樣想不給內賬人家看也不行了是吧?
我們有一家商貿公司,然后對方,要我們在他那兒買東西,對方是一家建筑公司,這些東西,確實要從他那邊買,然后他就建筑公司開銷售發(fā)票,開這批材料的銷售發(fā)票給商貿公司。當然人家稅率肯定是按實際業(yè)務性質,不可能建筑公司開9%,肯定開的是10%。那么問題我我想問一下,我有疑問點的地方,就是說,他建筑公司按照就是事情的性質來開13%的專票給我們商貿公司,我們采購這批設備也好貨也好。那么我稅務系統(tǒng)里面我們有什么風險點嗎?因為是建筑公司,按道理應該是商貿公司賣東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿公司,這個有什么風險點嗎?另外他處理的是沒有毛病的對嗎?人家按照業(yè)務的性質,確實按照,稅主從高,按照13%這個稅率來開給我們,因為是銷售。
老師,我們是藥品零售企業(yè)的,一般賣東西當場就收錢了,就做銀行存款了,可是這次5月31日第三方打錢進來,到次月1日銀行才到賬,那這筆分錄要怎么做啊?肯定不能直接做銀行了,要不就不對了,也不能做應收吧?因為我們是現(xiàn)銷,已經(jīng)給錢了,只是銀行沒有到賬
老師,我們是酒店的,營銷推廣費和軟件服務費計入哪個會計科目的二級明細?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來,營銷推廣費計入計入銷售費用-廣宣費還是銷售費用-宣傳推廣費?哪個比較合適?不管是廣宣費還是宣傳推廣費稅務年報時都要調增是嗎?
老師您好,請問我們公司做噴漆服務的,也賣油漆,這個月只開了維修費,那我們開進來的油漆票能抵扣嘛?
老師收到應付商戶延遲清算款是什么錢?
您好~咨詢下:一般采購申請,關于說明公司為總公司,社保人數(shù)和納稅情況說明的模板,主要是說明公司為集團公司,收入來源于下屬公司的分紅、下屬公司納稅情況,員工社保等。哪位老師 有模板 可以借鑒一下嗎?
老師 公司的財務章蓋章字不全(新公司新章)是怎么回事
購買員工服裝40件,領用39件,請問下老師這個兩個分錄怎么分開做
對賬單上有個負數(shù)數(shù)量,開票怎么開
對于機關對選廠的罰款計入營業(yè)外收入后需要計稅嗎
【廣東稅務2024年企業(yè)所得稅年度匯算清繳已經(jīng)結束了。根據(jù)測算,貴企業(yè)可能存在多繳稅款784.7元未辦理退稅申請。請及早登錄廣東省電子稅務局,申請路徑為:我要辦稅-事項辦理-征收-匯算清繳結算多繳納退抵稅,您也可以到辦稅服務廳及時辦理申報。如已辦理,請忽略本信息,感謝您的配合和理解!一定要處理嗎?可以不處理嗎?發(fā)了幾次這樣信息
公司營業(yè)范圍有施工,公司給對方開防水施工發(fā)票,我公司可以開出來嗎?
老師,我們跟別人進貨了直接拉去了,那不用進銷存可以嗎?
可以的 沒有問題的。
老師,我剛問了老板了,我們后期有采購原材料自己加工生產(chǎn),可是他們以前都沒有用過進銷存,也沒有什么采購單,銷售單,就內部送貨單,然后財務根據(jù)發(fā)票做收入的,這樣可以嗎?那現(xiàn)在新建系統(tǒng)還要進銷存嗎?
你好,你單位沒有庫存,現(xiàn)在先不用做,以后有的時候你再增加上就行。
老師,如果有庫存是不是就得用到進銷存?即使你不打什么出貨單,我們是手寫送貨單的
對的是的,是這個意思的。