不是的,這280元的抵扣在申報表中只填一次,通常在主表或專項扣除表中填寫,附表和減免稅申報明細表一般不涉及這方面的信息。具體填哪個表,要看稅局指引哦。
請問,稅控盤購置費抵扣增值稅,是在附表四、增值稅減免申報明細表和主表23行處填嗎?
稅控盤未抵扣認證,在申報時附列資料四里面有了,還需要填寫增值稅減免申報明細表嗎?為什么兩個表格都寫了主表里面不顯示呢,是需要手動填寫嗎?
稅控盤技術服務費全額抵扣的280,在報表的時候是否要填寫增值稅減免稅申報明細表
老師,在申報表中填寫抵扣購買數(shù)控盤的280元時是在附表四和減免稅申報明細表兩個表中都填是嗎?
用于出口退稅的進項勾選了進項認證了,去年11月沒有銷項沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應交稅費進項稅,貸應付賬款,也結轉成本了12月增值稅報表做了進項轉出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
商品規(guī)格如果是60ml*200ml那發(fā)票上也可以直接用這種格式填寫嗎?
小規(guī)企業(yè)匯算清繳這是需要補稅嗎?
你好老師,我去年把一次性補償金72000元,計入工資里了,但工會經費都沒有交。那今天所得稅匯算清繳我該如何報表。
我想向您咨詢一下,一般私企會計需要做哪些財會事務和用哪些表格呀?
老師你好,我公司做家具安裝工程的,把家具安裝承包到另外一家公司,對方公司開票內容*勞務*家具安裝可以嗎?
老師,我們公司的個人所得稅之前會計是按照權責發(fā)生制來申報的,現(xiàn)在想調成收付實現(xiàn)制怎么調呢?之前是3月工資4月發(fā)放,3月所屬期時就申報了,現(xiàn)在4月工資5月發(fā)放,我可以這月申報4月份所屬期工資報0,然后等6月15號前申報5月所屬期個稅時再填寫他們4月份的工資嗎?
分公司獨立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時是和總公司合并報表嗎?把分公司和總公司的報表數(shù)據(jù)加起來嗎?
老師請問小規(guī)模單位銷售自己用的汽車申報時沒超三十萬免稅嗎
你好,我們是貨運公司,有些單子是拼車沒有專票的,請問普票開回來有用不
抵扣了這280的增值稅,對應的增值稅附加也是剪掉的是嗎?
抵扣增值稅后,相應增值稅附加通常也會被減掉。