你好,這個主營業(yè)務(wù)收入是無票收入的和開票收入,所以這里確實不對。
老師您好!請問送給客戶的商品,沒有開到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_增值稅(銷項) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開票) 這樣做對嗎?可是這樣做最后會減少利潤,在匯算時做納稅調(diào)增?
老師好,請問當(dāng)月已經(jīng)出貨但沒有開票,那結(jié)轉(zhuǎn)成本時沒有開票的這些成品也算吧?我們系統(tǒng)是一旦出貨就要確認(rèn)收和成本,不管有沒有開票。一般報給稅務(wù)局的報表是已開票金額為主營業(yè)務(wù)收入,系統(tǒng)是沒有開票只要出貨就要確認(rèn)收入,這樣稅務(wù)上會有問題嗎?
老師晚上好,請教您一個問題:公司以設(shè)計為主,那么收別人的設(shè)計費收入,是不是記入到“主營業(yè)務(wù)收入”?如果是記入主營業(yè)務(wù)收入了,那設(shè)計人員工工資是記入“主營業(yè)務(wù)成本”嗎?公司會計是這樣做的,理由是有主營業(yè)務(wù)收入,就要有與之匹配的主營業(yè)務(wù)成本,但我總感覺怪怪的,工資的歸集不是應(yīng)該記入“管理費用-工資”,“銷售費用-工資”,“研發(fā)支出-工資”,“生產(chǎn)成本”等科目嗎?工資能記入“主營業(yè)務(wù)成本”嗎?
老師,我銷售庫存商品,發(fā)票已開,未收到貨款。我的分錄,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項,產(chǎn)品出庫分錄,轉(zhuǎn)結(jié)主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:庫存商品,這個出庫的金額是不是已開的發(fā)票不加稅金的金額?。?/p>
老師幫我解答一下,金蝶里面未開票的收入結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本,之前那個會計做表未開票收入沒有列出銷售額,列出來的是銷售成本,就是相當(dāng)于主營業(yè)務(wù)收入+未開票成本-主營業(yè)務(wù)成本-期間費用=利潤,我認(rèn)為這樣沒錯吧,但是老板說不應(yīng)該這樣,未開票應(yīng)該也是收入,這個是給老板看的內(nèi)賬
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費對應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項稅嗎
老師:請問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實繳過出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明?。?/p>
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實現(xiàn)制為原則,我們該如何選擇
老師,被審計單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當(dāng)時付了24萬,剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實現(xiàn)制下,購入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
但是那個會計說這樣利潤就很高不準(zhǔn),他之前算利潤是不是沒加未開票部分利潤啊
無票收入?開票收入-無票成本-開票成本-期間費用
老師金蝶kis核算的主營業(yè)務(wù)成本是包含未開票的吧,如果核算正確的話,我可以用這個成本嗎
對的,是的,可以這么做的。
無票收入是不是也要除1.13的稅金啊
是的,對的,也是不含增值稅的。
因為之前做的這個表每個月利潤是累計的,現(xiàn)在也是可以累計的哈
對的是的,可以這么做的
老師,我現(xiàn)在不是這樣做表了嘛,我發(fā)現(xiàn)之前成本核算結(jié)轉(zhuǎn)少了,導(dǎo)致庫存多了,現(xiàn)在8月我如果一次性調(diào)掉,是不是就算的利潤不準(zhǔn)啊,那要去調(diào)之前月份嗎
你好,你能修改之前月份的最好修改,修改不了的話,你就在本月補(bǔ)上。然后,你給你老板的時候,你說一下補(bǔ)之前的少做的成本是多少。然后補(bǔ)的收入再寫上是多少。