你好!科目余額表是不是平的

請問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
老師,請問在21年完工結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目的時候,不小心多結(jié)轉(zhuǎn)了0.2元,導(dǎo)致工程施工科目借方余額-0.2元。今年我發(fā)現(xiàn)了這個情況,需要調(diào)整這個科目,那這樣做分錄可以嗎?借:工程施工0.2元 貸:以前年度損益調(diào)整0.2元呢
老師,我2020年收到在建工程發(fā)票時抵扣進項入賬:借:在建工程-裝飾費 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅額 9 貸:其他應(yīng)付款 109 ,今年2023年對方說這筆要沖紅,我開出紅字信息表,現(xiàn)在要怎么做賬 借其他應(yīng)付款109 袋在建工程100 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出9 沒有做到固定資產(chǎn)的吧。 沒有做到在建工程 你已經(jīng)做到了在建工程,你是不是沒有做到固定資產(chǎn)? 沒有做到固定資產(chǎn),是做:在建工程 為什么不是貸:以前年度損益調(diào)整 在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度損益,是嗎
老師您好,因為之前的會計在21年有做科目工程施工-合同成本 ,然后我們現(xiàn)在的資產(chǎn)負債里面在存貨有這一筆余額 請問要怎么調(diào)整???
把前年計入在建工程的科目,今年轉(zhuǎn)入損益,借以前年度損益調(diào)整,貸在建工程,為何這期賬套里資產(chǎn)負債表里的未分配利潤年初數(shù)自動變成調(diào)整之后的了 這樣年初數(shù)資產(chǎn)就不等于負債加所有者權(quán)益了
你好老師,貿(mào)易企業(yè),人工工資一部分直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎 ?員工工資還有一部分入管理費用 。產(chǎn)生的電費可以入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,想問核算會計轉(zhuǎn)財務(wù)BP有前途嗎
老師,我單位有個員工上個月退休了,自己成立一個個體戶,我單位把一些業(yè)務(wù)包給他了,也就是服務(wù)外包了,外包的業(yè)務(wù)就是給鋼廠的爐子投料。這樣對于我公司有沒有稅務(wù)風(fēng)險?因為這個員工以前是我單位的
請問,銀行的短信服務(wù)費,網(wǎng)銀年費,結(jié)算卡費計入什么科目
老師,新的企業(yè)所得稅申報表,職工新酬和實際支付職工薪酬那里填的是是什么數(shù)值?
老師,我公司是房地產(chǎn)公司,稅局問我公司是否采集土地增值稅項目編號,但我想問這個土增項目編號和城鎮(zhèn)土地使用稅是否有關(guān)系?
老師,新的所得稅報表,已計入成本費用的職工薪酬,及實際發(fā)放的取數(shù)包括2024年12月實際發(fā)放的數(shù)據(jù)嗎,
老師,之前有拍短劇的來我們公司租拍攝道具,之前我們公司買道具花了五萬多,現(xiàn)在這個劇組又補償給我們公司兩萬,這個得怎么入賬
老師,有現(xiàn)金流量表的自動生成模版嗎,麻煩發(fā)一下
老師,暫估入庫有發(fā)票的怎么處理,暫估入庫沒有發(fā)票的怎么處理?
是的,余額表是平的
你好!你直接用科目余額表與資產(chǎn)負債表一個個對應(yīng)去填入就行了
我剛剛看了一眼報表的取數(shù)公式,因為以前年度盈余調(diào)整屬于凈資產(chǎn)類科目,但是我們的凈資產(chǎn)類科目只能年末12月份做凈資產(chǎn)類結(jié)轉(zhuǎn),所以資產(chǎn)負債表上根本沒設(shè)置這個科目進來
你好!一般這個是做到利潤分配-未分配利潤