您發(fā),因?yàn)槟昧?以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,負(fù)債表的期初未分配利潤(rùn)還是用2022的12月的,把這個(gè)金額加在本期末的未分配 利潤(rùn)里
當(dāng)月調(diào)整上年度利潤(rùn),補(bǔ)計(jì)提了一部分企業(yè)所得稅,分錄做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅,結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。做完后,資產(chǎn)負(fù)債表里的利未分配利潤(rùn)年末減年初數(shù)不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,是哪里出了問(wèn)題呢?
以前多記了費(fèi)用,現(xiàn)用以前年度損益調(diào)整,但是發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整進(jìn)入到了借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整,做出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表期末-期初,和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)據(jù)就不等
所有者權(quán)益變動(dòng)表里,因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整,把上年金額里修改了期初數(shù)。那資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益里是不是期初數(shù)也要改? 如果期初數(shù)改,那不是合計(jì)這里左右兩邊不一樣了
沖減完去年多記的管理費(fèi)用,然后調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期初數(shù),調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負(fù)債所有者權(quán)益總額不一樣,是怎么回事。去年科目(借管理費(fèi)用貸銀行存款),今年沖減科目(借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)),初了調(diào)整利潤(rùn)分配期初數(shù),還要調(diào)整其他的嗎
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。 以前損益科目 最終會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目 但是它調(diào)整的是以前年度的損益 不能影響今年的 所以 她應(yīng)該是在資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)的所有者權(quán)益里 這個(gè)需要怎么做才能在年初數(shù)的所有者權(quán)益里呢
2025,6月3號(hào)入職,因?yàn)?號(hào)還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號(hào)當(dāng)天入職,他說(shuō)我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個(gè)自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
賣鸚鵡這個(gè)寵物放到哪個(gè)稅收類目下,請(qǐng)教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補(bǔ)助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司沒(méi)買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個(gè)月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個(gè)人去社保局申請(qǐng)工傷認(rèn)定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購(gòu)買黃金首飾送給客戶,需要繳納個(gè)人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓(xùn)員工個(gè)人和公司各出50%培訓(xùn)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來(lái)抵原料的 沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)呢,是開(kāi)商品還是什么呢
同一個(gè)名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請(qǐng)問(wèn)他應(yīng)收款余額這8000元能充平來(lái)嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個(gè)客戶開(kāi)的發(fā)票 名稱錯(cuò)了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來(lái)萬(wàn) 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開(kāi) 稅務(wù)那邊會(huì)預(yù)警嗎