您好,同學(xué),請稍等下
老師你好,我們公司年前在外單位有進行貨物加工的進項貨物,年后是我們自己加工的,之前是代賬公司做的賬,一直有加工銷售沒有加工進項,現(xiàn)在加工成本是負數(shù),并且余額表沒有數(shù)量只有金額(憑證附的成本表跟科目余額表有差額30萬),應(yīng)該怎么調(diào)整?
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負責(zé)表庫存商品是負數(shù)?,F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負數(shù)那庫存商品就不是負數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負數(shù)。我要怎么調(diào)整?因為我是建筑行業(yè)。我們設(shè)計工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負數(shù)的
老師您好,因為之前的會計在21年有做科目工程施工-合同成本 ,然后我們現(xiàn)在的資產(chǎn)負債里面在存貨有這一筆余額 請問要怎么調(diào)整???
老師,我用的是用友暢捷通軟件。公司也會有一下土地整治項目,但是都是提前施工,合同價和合同還沒有跟上。所以發(fā)生的人工費,機械費我是借,工程施工某項目成本。貸,銀行存款??墒俏疫@樣做,我資產(chǎn)負債表的存貨沒有把這個金額統(tǒng)計在里面,所以資產(chǎn)負債表不平。
老師好,請教一下,我們是建筑公司,之前的會計把農(nóng)民工工資和工程車購油款計入了成本類的工程施工科目,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表里的存貨一欄數(shù)額達到了三百多萬,我現(xiàn)在要怎么做才能把這個存貨消掉呢?油都用完了,工資也發(fā)了的
個體工商戶和個人獨資企業(yè)分別需要申報什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過183天嗎
老師,我出租一套房,每個月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個報稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那這10計入貸方的意義是什么?我認為計入貸方就意味著負債增加,而這10計入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導(dǎo)致負債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報表我申報錯了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報多了
你好,公司收到的快遞費,是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費發(fā)票,可以拿住宿費發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
老師 有辦法調(diào)整嗎
你好,那你這個項目完工了沒有? 對應(yīng)的收入是在幾月份做的?