?您好,我方應(yīng)開(kāi)服務(wù)費(fèi)就是3000哦 借:銀行? 4400? 貸:應(yīng)收賬款? 3000? ?其他應(yīng)付款? 1400 借:應(yīng)收賬款? 3000? ?其他應(yīng)付款? 1400? 貸:其他業(yè)務(wù)收入? 3000/1.06? 銷(xiāo)項(xiàng)稅 3000/1.06*6%? 銀行? 90(這個(gè)退客戶(hù))? 銀行 1310(?這個(gè)給員工)
我公司跟客戶(hù)簽了一個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)合同,合同款已支付,發(fā)票也已開(kāi)給對(duì)方,現(xiàn)在如果合同終止,合同款退回客戶(hù)公司,那請(qǐng)問(wèn)我們公司已開(kāi)的發(fā)票所繳納的增值稅能申請(qǐng)退稅嗎
我們公司微信收款,收客戶(hù)貨款3000+2%的服務(wù)費(fèi),在京東下單直接給客戶(hù)發(fā)貨付款3000也是微信,這樣怎么做賬務(wù)處理。還有一種就是收客戶(hù)3000+2%的服務(wù)費(fèi),我們?cè)诰〇|下單付款是5000元,下個(gè)月初給京東開(kāi)6%的推廣費(fèi)發(fā)票,這2000元差額會(huì)退回,應(yīng)該怎么處理。謝謝老師
1.客戶(hù)從我們這租車(chē)每朋租金2000,我們給開(kāi)戶(hù)開(kāi)票租金2000元。 收款分錄: 借:應(yīng)收——A客戶(hù) 2000 貸:銀行 2000 開(kāi)票分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)230.09 貸:應(yīng)收——A客戶(hù) 2000 2.現(xiàn)在車(chē)輛維修費(fèi)A客戶(hù)付款450元維修費(fèi),后A客戶(hù)與我們公司協(xié)商,我們銀行退款給A客戶(hù)260元,剩余190元由A客戶(hù)自己承擔(dān),維修公司給我們公司開(kāi)了450元維修普票,請(qǐng)問(wèn)這筆分錄怎么做?
我們這邊是一個(gè)供應(yīng)鏈公司,也就是一個(gè)服務(wù)商,我們?cè)趪?guó)外進(jìn)回來(lái)的貨賣(mài)給國(guó)內(nèi)客戶(hù),所有的費(fèi)用都是國(guó)內(nèi)客戶(hù)承擔(dān), 費(fèi)用又國(guó)內(nèi)客戶(hù)轉(zhuǎn)給我們,我們委托報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)和把款付到國(guó)外去,后面就是開(kāi)票流程了,我們收到國(guó)內(nèi)客戶(hù)多少錢(qián)就開(kāi)多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷(xiāo)售額就不用交稅了
公司銷(xiāo)售一批貨物100元 客戶(hù)轉(zhuǎn)款的時(shí)候需要經(jīng)過(guò)保理公司 然后保理公司需要從里面扣了20元服務(wù)費(fèi),再轉(zhuǎn)回給我們,我們到賬金額是80元,并且給我們開(kāi)了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是這個(gè)費(fèi)用還是要客戶(hù)承擔(dān) 客戶(hù)需要向我們支付120元,客戶(hù)要求120元都要給他們開(kāi)票。 咨詢(xún)問(wèn)題 1.我們需要怎么開(kāi)票給客戶(hù)?(公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有服務(wù)業(yè)務(wù)) 2.這20元的保理手續(xù)費(fèi)怎么做賬?
關(guān)于掛靠工程所提供的進(jìn)項(xiàng)稅額,是都可以退給掛靠方嗎?
您好,老師,想問(wèn)下:第(2)的題目資料求2023年資金需求總量為什么是=4800-600-300=3900(萬(wàn)元)?
一般保證和連帶保證的區(qū)別?分不清~
您好老師,正常上一年掛的賬可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的吧,下一年繼續(xù)掛著吧,說(shuō)封賬不給 這都是借口吧?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在買(mǎi)國(guó)債交不交個(gè)稅
公司計(jì)提和繳納社保 怎么做賬 個(gè)人部分和公司的部分 都有 麻煩具體舉個(gè)數(shù)字的例子
)2×23 年1 月1 日,甲公司以銀行存款3 000 萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)方處取得乙公司60% 的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制。當(dāng)日乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為3 920 萬(wàn)元(其中,股本1 800 萬(wàn)元,資本公積1 800 萬(wàn)元,其他綜合收益200 萬(wàn)元,盈余公積12 萬(wàn)元,未分配利潤(rùn)108 萬(wàn)元),考慮遞延所得稅后的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為3 980 萬(wàn)元(包含一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)評(píng)估增值80 萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)日其預(yù)計(jì)尚可使用年限為10 年,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零)。 提問(wèn):算商譽(yù)的時(shí)候?yàn)槭裁词强紤]遞延所得稅后可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值來(lái)算的 投資時(shí)點(diǎn)的資本增值是按增值的差額80計(jì)入,還是扣掉遞延后的60計(jì)入? 不明白了,麻煩通俗易懂點(diǎn)講解一下
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們老板有五個(gè)公司,會(huì)計(jì)就我一個(gè)人,那開(kāi)票員可以就我一個(gè)人嗎
老師,企業(yè)法人工資想做5萬(wàn)/月,但企業(yè)交社保只有十個(gè)人,都交基本檔,總體工資每月10萬(wàn),想問(wèn)下除了法人個(gè)稅要交,工資總額和社保總額之間需要納稅調(diào)整企業(yè)所得稅嗎?,工資和社保有比率嗎?
老師,工資附件 工資單和考勤表需要員工簽名嗎?
就是:我們開(kāi)3000服務(wù)費(fèi)給客戶(hù),把我出差人的火車(chē)票住宿開(kāi)客戶(hù)抬頭,給客戶(hù),退還客戶(hù)90元,是吧?
您好,是的,是這么操作的哦
那1400的預(yù)付車(chē)費(fèi)打到我們公戶(hù)了,沒(méi)有對(duì)應(yīng)的發(fā)票,怎么處理
您好,這個(gè)錢(qián)不是給出差的員工了么,不入我們成本費(fèi)用,不用發(fā)票的
那公戶(hù)收到了1400啊不需要發(fā)票嗎
您好,不需要,我們掛的往來(lái)科目,只有成本費(fèi)用才需要發(fā)票的,
1310不需要發(fā)票?
您好,是的,這是客戶(hù)的成本費(fèi)用,我們只是代收一下
1310相當(dāng)我司代出差人代收的款?
您好,是的,同事出差不是要花錢(qián)么,這個(gè)1310就是給同事的呀
那1310的進(jìn)出公戶(hù)不需要發(fā)票嗎
您好,不需要的呀,不是所有的進(jìn)出賬都要發(fā)票哦,只有損益科目(成本費(fèi)用要所得稅稅前扣除)才需要發(fā)票噠