未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 正常結轉銷售成本? 以后補開發(fā)票 借:主營業(yè)務收入?-未開票 貸:主營業(yè)務收入?-開票
購買商品,商品收到已入庫,但是發(fā)票未到,貨款已經支付,內賬怎么做分錄 如果是 借庫存商品 貸銀行存款,那庫存商品是含稅金額?
一般納稅人,商品已出售,貨款已收到,但是還未開銷項票,當月會計分錄怎么做
老師,您好,銷售商品時,我們貨已經發(fā)出,但是還沒有收到款還沒有開發(fā)票,賬面如何做賬
老師 我是商貿公司 如果款已付 商品已經收到了 但是就是對方沒開票 且入庫的那批商品已經銷售 這期間的入庫 成本應該怎么寫分錄呢
老師,買了庫存商品,但沒收到發(fā)票,貨已收到款已付,怎么做賬
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現在已經離職。這種怎么補申報
外貿賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產,是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產,但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產負債表都要調嗎?