這個(gè)問(wèn)題涉及到稅法和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。你們可以考慮向總包單位要回直接支付工人工資的款項(xiàng),然后由你們自己支付工資并開(kāi)具發(fā)票。這樣既能保證成本的合規(guī)性,也能合理避稅。不過(guò)具體操作前最好咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)。
老師你好,我是一個(gè)工程總包單位,勞務(wù)分包了,由勞務(wù)公司給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是支付農(nóng)民工工資有我單位的農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)支付,我們和勞務(wù)公司簽訂了一份委托我們付款協(xié)議,我想問(wèn)的就是勞務(wù)公司給我們開(kāi)發(fā)票,我做賬是做到工程施工-人工費(fèi),還是勞務(wù)分包款
我是一家建筑企業(yè),開(kāi)給總承包方發(fā)票后對(duì)方把農(nóng)民工工資扣下來(lái)通過(guò)農(nóng)民工賬戶(hù)支付,把剩余的工程款打給我們公司賬上,這農(nóng)民工工資屬于我們的成本嗎?我們直接做人工成本還是通過(guò)勞務(wù)公司開(kāi)勞務(wù)發(fā)票進(jìn)來(lái)做成本呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)中工程做了一半,然后工程沒(méi)成,現(xiàn)在想回款但是總包說(shuō)只能跟現(xiàn)在他們合作的公司簽合同,但是現(xiàn)在這個(gè)跟總包合作的單位是開(kāi)三個(gè)點(diǎn)勞務(wù)發(fā)票給總包,這樣我們開(kāi)九個(gè)點(diǎn)給這個(gè)勞務(wù)公司,勞務(wù)公司就不接受我們的票,說(shuō)他們也抵扣不了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下我們公司如何處理比較好?
老師 總包把勞務(wù)工程給到分包單位,分包再分給我們單位(屬于分包再分包),分包現(xiàn)在給總包開(kāi)票3%專(zhuān)票,然后這3%直接預(yù)繳在項(xiàng)目當(dāng)?shù)亓?,我們?cè)俜职倪@種還要在項(xiàng)目當(dāng)?shù)仡A(yù)繳一次稅款。并且分包單位只是勞務(wù)公司,預(yù)繳后抵扣不回來(lái)。這種情況如何給分包單位提供成本票?不想重復(fù)多繳稅款勞務(wù)預(yù)繳都是全額繳納3%,總包單位只是勞務(wù)公司,所以預(yù)繳的不能抵扣回來(lái),除非辦理退稅我們?cè)俜职鼏挝唤o分包單位開(kāi)了發(fā)票后,分包單位不能抵扣,也不愿意去辦理退稅,因?yàn)楸旧韯趧?wù)就不允許再分包,再分包屬于違規(guī)行為收據(jù)都不能算正式票不能入賬我要給分包單位提供成本收據(jù)是收款首先收據(jù)是不可以單獨(dú)做憑證的收據(jù)不屬于正式票據(jù)
老師,你好!我們公司有個(gè)工程,包工包料的,對(duì)方給我們付了一筆錢(qián),本來(lái)是付的材料款,但是他們材料款的錢(qián)沒(méi)有了,農(nóng)民工工資專(zhuān)戶(hù)上有錢(qián),所以就按人工費(fèi)給我們打到工資卡上了,我們老板又把工資卡的錢(qián)全部轉(zhuǎn)到公戶(hù)上,這樣做,合不合理,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?我的賬還是是按人工費(fèi)記賬還是工程款記賬呢?
老師您好,個(gè)體戶(hù)房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車(chē)作為公用車(chē),取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專(zhuān)用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷(xiāo)售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類(lèi))是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類(lèi)免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷(xiāo)售收入?
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稅務(wù)顧問(wèn),我們沒(méi)有,有專(zhuān)門(mén)的老師可以解答怎么處理呢
找專(zhuān)業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)或律師,他們能提供個(gè)性化建議。如果預(yù)算有限,可先查閱財(cái)稅法規(guī),了解基本處理方式。記得保留所有交易記錄,確保合法合規(guī)。