您好,股東是否有實繳?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
東海公司,南航公司兩個投資人決定合股投資8000萬元經(jīng)營一家商城,其經(jīng)營范圍主要為服飾,家用電器和日用百貨,并開設(shè)一個冷飲店,以租入三層樓房一棟,其中一樓經(jīng)營日用百貨,二樓經(jīng)營服裝,家用電器,三樓為冷飲店。營業(yè)執(zhí)照已辦妥,準(zhǔn)備開業(yè)。請為公司設(shè)計一套會計制度,監(jiān)視前調(diào)查獲得以下資料。公司名稱為江河商城有限責(zé)任公司,已在銀行開立賬戶,除兩家和股投資外,還準(zhǔn)備向銀行貸款和吸收他人資金,但他人投資不作為股份,只作為長期應(yīng)付款,按高于同期銀行存款利率10%利息商城和冷飲店均需重新裝修后方能開業(yè),需購入收款機,貨架,柜臺,音響設(shè)備,桌椅等設(shè)備,輸車輛冷飲店的收入作為非主營業(yè)務(wù)收入處理。商城購銷活動中,庫存商品按售價記賬,可以賒購賒銷。故請的安保保潔人員若干人每月按計時工資計發(fā)報酬,獎金視營銷情況而定,房屋按月繳納租金,按規(guī)定繳納增值稅,所得稅,城市維護建設(shè)稅和教育費附加稅率按國家規(guī)定執(zhí)行。我是公司要求管理費用,銷售費用等共同費用應(yīng)在商場和冷飲店之間按比例分?jǐn)偫麧?,要按商場和冷飲店分分別計算稅后利潤,按規(guī)定提取公積金。問題與任務(wù):江河商城有限責(zé)任公司應(yīng)如何設(shè)計會計科目?
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
我遇到一個問題想請教你。 滕會長讓注銷幾家公司,其中一家賬上還掛著其他應(yīng)付款-滕會長(法人)264,326.38,做稅務(wù)清算的時候要交稅264,326.38-20萬(彌補以前年度虧損)后交稅1.6萬。該公司股東是廣西南寧市京桂國聯(lián)企業(yè)管理有限公司(正在注銷公示),股東之一是滕會長。 可以把這筆264,326.38調(diào)做實收資本嗎?
我遇到一個問題想請教你。 滕會長讓注銷幾家公司,其中一家賬上還掛著其他應(yīng)付款-滕會長(法人)264,326.38,做稅務(wù)清算的時候要交稅264,326.38-20萬(彌補以前年度虧損)后交稅1.6萬。該公司股東是廣西南寧市京桂國聯(lián)企業(yè)管理有限公司(正在注銷公示),股東之一是滕會長。 可以把這筆264,326.38調(diào)做實收資本嗎? 老板問
老師請問22年有張異常發(fā)票,稅務(wù)專管員讓更正22年年報,因22年企業(yè)虧損,更正后提示請注意同步更正關(guān)聯(lián)后續(xù)年度的納稅申報表,并確認(rèn)彌補虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫是否正確,老師后面是怎么操作呢?謝謝
在一個三四線小城鎮(zhèn)里,目前做會計,但工資不高才3千多,在老家照顧小孩上學(xué),想問問在小城鎮(zhèn)財務(wù)人員怎么賺錢,怎么才能拿到比較高的一個收入?。?/p>
老師您好,請問稅金及附加7月計提后,8月繳納了稅金,現(xiàn)在8月做賬的時候,計提的分錄上還有余額,(借方,稅金及附加-城市維護建設(shè)稅),這筆分錄應(yīng)該在上月計提后就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面嗎?還是繳納完稅金以后再結(jié)轉(zhuǎn)(借:本年利潤,貸:稅金及附加)
請問老師怎么把自己財務(wù)負(fù)責(zé)人取消
老師銀行對賬單就是銀行賬戶明細(xì)清單嗎?
請問這個公司可以開票這些產(chǎn)品嗎?
1-8月沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,境外收入沒報增值稅。9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,現(xiàn)在報8月增值稅,可以一并把之前沒報的收入做免稅收入申報嗎
我想知道財務(wù)人怎么賺錢???
甲方是付錢的一方嗎老師
老師發(fā)票辨別真?zhèn)卧谀目囱?/p>
意思是其他應(yīng)付款調(diào)到實收資本科目
可以實繳后再支付負(fù)債
不繳,就是單純的調(diào)分錄,人家不要交稅,問能不能這樣調(diào)
可以,但是非常麻煩