您好,公司是小規(guī)模納稅人,1月花10萬買車,2月送給客戶,首先要做的是1月買車時借固定資產(chǎn)10萬貸銀行存款10萬,然后1月底要給這批車計提一個月的折舊,假設(shè)按4年算殘值5%,月折舊額就是(100000-1000000.05)/48約等于1979.17元,分錄是借管理費用或銷售費用1979.17貸累計折舊1979.17,到了2月送車時,因為是無償贈送要視同銷售交增值稅,按3%征收率算就是1000000.03=3000元,同時要把車的凈值轉(zhuǎn)出去,所以總的營業(yè)外支出是100000-1979.17%2B3000=101020.83元,分錄是借營業(yè)外支出101020.83借累計折舊1979.17貸固定資產(chǎn)100000貸應交稅費-應交增值稅3000,最后記得如果客戶是個人,你還要幫他代扣代繳20%的個人所得稅。

宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務狀況啦
老師,有個公司準備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請問這家公司今年的年報已經(jīng)填報完了嗎
老師,這個印花計算表實際工作中哪里去查找
老師:視同銷售不影響總的應納稅所得額? 但是會影響業(yè)務招待費、廣告費的計算基數(shù),是嗎? 自產(chǎn)的作為贈送樣品給客戶和作為食堂用都是視同銷售,是嗎? 那個要加上作為計算業(yè)務招待費基數(shù),哪個不要?不懂哦