您好是的,開了發(fā)票預(yù)交稅金,成本這塊先暫估處理

老師們好:我們是建筑行業(yè),請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目在沒(méi)有開票給甲方的情況下,取回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票,當(dāng)月要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如取得發(fā)票時(shí):借:工程施工-合同成本-材料費(fèi) 貸:預(yù)付賬款(供應(yīng)商) 如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話我是這樣做的:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本-材料費(fèi)
老師您好,我們是工程公司,一般納稅人,我們收到預(yù)付款,但是未來(lái)發(fā)票,有購(gòu)入材料,請(qǐng)問(wèn)一下材料是需要計(jì)入工程施工,還是原材料,因?yàn)楫?dāng)月沒(méi)有開票,現(xiàn)在又是年底,想開票的當(dāng)月轉(zhuǎn)入成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做分錄?
老師,晚上好,我們公司是園林綠化的是這樣的,我做賬沒(méi)用工程結(jié)算和工程毛利,直接把成本記到工程施工里了,到月末再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里。每月預(yù)估收入,做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。以前聽過(guò)咱們學(xué)堂的課也可以這樣做。現(xiàn)在遇到的問(wèn)題是我前期都預(yù)估收入了,現(xiàn)在完工了,我開了發(fā)票,合同比以前定的金額又增加了。打比方我以前預(yù)估了5萬(wàn),現(xiàn)在開發(fā)票開了7萬(wàn),我是把以前預(yù)估的都沖紅再重新做收入?還是用別的方法?
老師你好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),我們和分包商之間有合同糾紛,法院拍賣我們的房子將款項(xiàng)付給對(duì)方,我們可以根據(jù)這個(gè)做收入嗎 借:預(yù)付賬款 某某公司 貸:預(yù)收賬款 購(gòu)房款 其中預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到收入去 借: 預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票 可以計(jì)提成本嗎 這一塊賬務(wù)處理如何做呢
老師早上好,我公司6月底收到工程預(yù)付款,可是業(yè)主要求開票,我們又還沒(méi)施工,都沒(méi)有施工成本,這個(gè)情況,我只能預(yù)繳企業(yè)所得稅,對(duì)嗎?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?

