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老師們好:我們是建筑行業(yè),請(qǐng)問項(xiàng)目在沒有開票給甲方的情況下,取回來的進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票,當(dāng)月要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如取得發(fā)票時(shí):借:工程施工-合同成本-材料費(fèi) 貸:預(yù)付賬款(供應(yīng)商) 如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話我是這樣做的:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本-材料費(fèi)

2020-10-03 22:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-04 03:28

沒有確認(rèn)收入不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 是

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快賬用戶9173 追問 2020-10-04 14:36

1、那么工程施工-合同成本下 期末是可以有余額的對(duì)吧?不像損益類科目期末一定要結(jié)轉(zhuǎn)為零。 2、如果本月本項(xiàng)目開票只為100萬,但成本已經(jīng)到了200萬,請(qǐng)問200萬還是全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-04 14:37

1 是 2不能全部結(jié)轉(zhuǎn) 你的收入是結(jié)轉(zhuǎn)了一半 成本也得結(jié)轉(zhuǎn)一半

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快賬用戶9173 追問 2020-10-04 14:40

老師這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)多少的問題我很難把握也,一般是甲方愿意結(jié)多少賬給本項(xiàng)目上,本項(xiàng)目就開出多少銷項(xiàng)發(fā)票,但是項(xiàng)目上的成本是發(fā)生多少就取了多少發(fā)票回來。我不知道要具體要結(jié)轉(zhuǎn)多少呀老師

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齊紅老師 解答 2020-10-04 14:40

你的收入總額知道嗎 就是這個(gè)工程總的收入 還有總的成本

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快賬用戶9173 追問 2020-10-04 14:42

收入基本知道,因?yàn)橛信c甲方簽合同上有。但總成本不確定。

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齊紅老師 解答 2020-10-04 14:43

那你可以根據(jù)收入的80%先結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶9173 追問 2020-10-04 14:44

是與甲方總合同金額的80%結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎老師

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齊紅老師 解答 2020-10-04 14:45

你好 根據(jù)收入的 收入的

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快賬用戶9173 追問 2020-10-04 14:47

老師的意思是根據(jù)本期收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)本期的成本是吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-04 14:48

是的 是這么操作的 比例你可以自己選擇

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快賬用戶9173 追問 2020-10-04 14:48

好的,老師,明白了。謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-10-04 14:49

不用客氣的 應(yīng)該的

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沒有確認(rèn)收入不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 是
2020-10-04
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時(shí) 借:工程結(jié)算(按賬面累計(jì)余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 貸:銀行存款 3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅 先計(jì)提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸:銀行存款
2021-01-14
你好是的,可以這么做。
2021-04-09
你好這個(gè)可以這么做 可以一般是含稅做原材料,你要是單獨(dú)稅額做稅金及附加也可以
2021-07-22
你好 可以先暫估的 可以
2020-12-25
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