借:以前年度損益調整
貸:應交稅費
老師,請問往年度異常發(fā)票做進項稅轉出了,產生的附加稅及滯納金怎么做分錄呢?是不是要計提。
老師好,想請問一下以前年度的進項稅額轉出,補覺的增值稅、附加稅及滯納金怎么做分錄
老師,您好,請問7月份更正以前年度的增值稅申報表,導致7月份補交了增值稅和增值稅附加稅以及滯納金,請問繳納的這些稅費要怎么做分錄呢
2023年8月補繳2021,6月增值稅及附稅,(出口企業(yè)不能退稅,視同內銷的)請問這筆增值稅分錄怎么處理,補繳的滯納金算在罰沒支出嗎?增值稅附稅算在哪年的稅金及附加,需要調一起年度損益調整嗎?
老師您好,兩年前的進項稅額轉出,補交了增值稅,城建稅教育附加等附加稅,和滯納金,讓問都如何做分錄?
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
老師,拉我進建筑業(yè)的實操群
老師,工商年度報告那個從業(yè)人數跟稅務年報一樣嗎,是一年度平均人數
老師,能否給一下最新的電子口岸網址
老師 物業(yè)給小區(qū)安監(jiān)控 1000多元 直接發(fā)票入賬可以嗎 不要詢價和合同
票據貼現業(yè)務題:3月22日,某支行受理開戶單位A公司提交的貼現憑證及商業(yè)承兌匯票,申請貼現,經審查同意貼現。匯票為3月22日簽發(fā),面額250000元,將于6月22日到期。假設貼現率為每月4.8‰。該匯票為異地承兌,該商業(yè)承兌匯票的付款人(即承兌人)為省外系統(tǒng)內甲縣支行的開戶單位天姿商廈(賬號2010007)。6月20日,某支行填制委托收款憑證與匯票一并寄給甲縣支行收取貼現款。6月23日,甲縣支行收到委托收款憑證與匯票,經審查付款人賬戶無款支付.隨即將憑證退回貼現銀行。貼現銀行于6月26日收到退回憑證.,向貼現申請人A公司收取貼現款。要求:請根據業(yè)務情形做出相關處理。
老師,辦稅務登記時時,代理記賬的就一定要選擇代理業(yè)務?還是還可以選擇自然人?辦理成功就自然可以用統(tǒng)一社會信用代碼進入企業(yè)業(yè)務了嗎
少確認收入對公司財務有什么影響?
老師,新公司辦理注冊登記時幾個股東的要找誰做法定代表人?可以不辦一般戶嗎?
貸:長期股權投資損益調整是啥意思?增加還是減少?
附加稅呢
一樣的,也是這樣做的
滯納金也是要進以前年度損益嗎
金額不大,可以直接入當年也沒事
大概 8000左右
計入以前年度損益調整吧
借:以前年度損益調整 貸:應交稅金—城建稅 貸:其他應交款—教育費附加 貸:其他應交款—地方教育費附加
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交增值稅
是這樣嗎?
貸方都是通過應交稅費這個科目
我們上面沒有應交稅費這個科目,就是分開的
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費—應交增值稅
是的,都是這樣做的