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老師,勞務派遣公司打款10萬,我們公司沒給開票,10萬用于發(fā)放個人臨時工工資,我要怎么做分錄

2024-08-28 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-28 15:18

天羅,小心撞人你好,你們單位是勞務派遣公司,收到了10萬塊錢,是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-28 15:18

你好,你們單位是勞務派遣公司,收到了10萬塊錢,是這個意思嗎?

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快賬用戶2235 追問 2024-08-28 15:19

我們公司不是,文化傳媒公司

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齊紅老師 解答 2024-08-28 15:20

你給對方提供的是文化傳媒服務嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-28 15:20

如果是的話,掛著預收賬款。

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快賬用戶2235 追問 2024-08-28 15:22

不是,我就想著得把他平賬

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齊紅老師 解答 2024-08-28 15:24

你好,你給他提供了服務嗎?

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快賬用戶2235 追問 2024-08-28 15:25

我現(xiàn)在只想平賬,需要咋做

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齊紅老師 解答 2024-08-28 15:26

借銀行存款、 貸主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅

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齊紅老師 解答 2024-08-28 15:27

給對方提供了服務,做這個如果沒有提供服務的,需要說一下具體的什么業(yè)務。

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天羅,小心撞人你好,你們單位是勞務派遣公司,收到了10萬塊錢,是這個意思嗎?
2024-08-28
借:管理費用/生產(chǎn)成本-勞務費 應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款
2024-04-06
您好,1、勞務派遣公司收到被派遣公司的款項,會計分錄為:   借:銀行存款 20000   貸:主營業(yè)務收入 20000/1.05   應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 20000/1.05*5%   2、由勞務派遣公司繳納員工社保、發(fā)放被派遣員工工資的,會計分錄為:   借:應付職工薪酬——應付職工工資   貸:應交稅費——應交個人所得稅   其他應收款——社保(個人部分)   銀行存款   3、結轉勞務派遣公司的成本,會計分錄為:   借:主營業(yè)務成本 15000   貸:應付職工薪酬——應付職工工資 15000
2023-09-09
你好,同學。 你給工廠是按60萬開具發(fā)票處理的 借,銀行存款 60 貸,營業(yè)收入和銷項稅 60
2020-11-20
借:生產(chǎn)成本-勞務費 增值稅-進項 貸:應付賬款等
2024-04-15
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