您好,做賬的時候當時是怎么做的,麻煩發(fā)下
老師,一般納稅人需要紅沖上個月給對方開的增值稅專用發(fā)票,對方已經抵扣了,我該怎么操作呢
老師,三月份收到一張發(fā)票,已抵扣,四月發(fā)現這張發(fā)票開的有誤,退給對方,對方開了張紅字發(fā)票給我,又開了張正常發(fā)票,這個在賬務上怎么處理,報稅怎么處理
老師,去年12月開錯了一張專用發(fā)票,備注欄寫錯了,跨月了,對方沒抵扣,今年1月把票退給我們了,我們又紅沖了這張發(fā)票,又開了一張正確的,那我這個月怎么做賬?
老師,一張發(fā)票上的一個產品開錯了可以部分紅沖嗎?具體怎么操作呢,對方已抵扣了,部分沖紅原發(fā)票還能要回來嗎?
老師,我們公司7月份開出了一張25000的服務費發(fā)票,對方也已經付款,也已經認證抵扣了?,F在說要將其中的12500開給第三方,要紅沖。怎么操作呢?1、對方已經抵扣,由對方申請開具紅字發(fā)票,然后我方開具發(fā)票,然后將12500退還給對方。2、將紅字發(fā)票12500元給對方,對嗎?
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機器設備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產成本為120萬元的W產品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產品作為固定資產核算,預計使用5年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產在甲公司2×25年12月31日合并資產負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當月的社保費嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費,分錄怎么寫
以前年度報表中需要提現研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應交稅費-應交增值稅進項稅額, 貸,應交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應該記到應交稅費-應交增值稅進項稅額還是應交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
借:管理費用-服務費 進項稅 貸:銀行
借管理費用負數 貸銀行存款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
好的,電子稅務局上,這張負數票還用管嗎?
你們拿到負數發(fā)票我需要在納稅申報的時候在附表二里面做進項稅額轉出的