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我發(fā)現(xiàn)之前那個人申報去年的企業(yè)所得稅和去年的財務(wù)報表信息錯了,我需要做更正申報嗎更正的話,會有滯納金或者處罰嗎

2024-08-26 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-26 11:46

更正申報補稅就有滯納金的,不會罰款

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快賬用戶6504 追問 2024-08-26 11:47

不更正可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-26 11:50

必須要更正一致的,不然申報錯誤要罰款的

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快賬用戶6504 追問 2024-08-26 12:01

他這里的營業(yè)外收入是減免的增值稅,是按3%計算的,那我做賬也是按3%計算增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-26 14:07

做賬是按實際減免的1%計算增值稅,不交稅就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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快賬用戶6504 追問 2024-08-26 14:50

小規(guī)模增值稅不是有優(yōu)惠么,為啥還是按3%計算啊,而且計入營業(yè)外收入后也是按3%,這樣企業(yè)所得稅要多交一些。公司做得賬是按1%入賬,跟申報表的稅費和營業(yè)外收入對應(yīng)不上,咋搞啊 差異不用管嗎 只做外賬的哦

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齊紅老師 解答 2024-08-26 14:51

不需要管申報差異,做賬你只需體現(xiàn)實際免交的1%

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快賬用戶6504 追問 2024-08-26 14:56

這個是去年申報的,利潤總額沒填,這樣可以的嗎

這個是去年申報的,利潤總額沒填,這樣可以的嗎
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齊紅老師 解答 2024-08-26 14:57

明顯就是錯誤的呀,有收入怎么會沒有利潤總額呢?

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快賬用戶6504 追問 2024-08-26 15:02

更正的時候要不要考慮增值稅減免的稅額891.09元啊 利潤總額是填11702.97,還是填12594.06元呀

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齊紅老師 解答 2024-08-26 15:03

直接按你上年的利潤表本年累計數(shù)據(jù)填報,

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快賬用戶6504 追問 2024-08-26 15:10

23年才開通稅務(wù)的,只有第四季度有金額,前面幾個季度都是零申報的

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快賬用戶6504 追問 2024-08-26 15:10

考慮減免的增值稅嗎,考慮的話,是按1%還是按3%啊

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齊紅老師 解答 2024-08-26 15:12

前邊說的,按實際免交的1%

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快賬用戶6504 追問 2024-08-26 15:16

第四季度利潤總額要減掉第四季度增值稅減免的金額嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-26 15:19

是營業(yè)收入要減去減免的1%的稅金,利潤總額不變

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快賬用戶6504 追問 2024-08-26 15:22

要減去費用18000元嗎

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快賬用戶6504 追問 2024-08-26 15:24

29702.97-297.03-18000=利潤總額11405.94元

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齊紅老師 解答 2024-08-26 15:26

利潤總額不變的。就是以前利潤表的金額,只是調(diào)整營業(yè)收入的金額

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快賬用戶6504 追問 2024-08-26 15:34

不懂他們啥都沒做的,沒有利潤表所以我就按他們申報表的內(nèi)容建賬,只做外賬

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齊紅老師 解答 2024-08-26 15:35

財務(wù)交接需要有財務(wù)報表,以前做的會計憑證,不能不白的交接了,不然沒法做賬

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更正申報補稅就有滯納金的,不會罰款
2024-08-26
你好 你修改了銷售額的嗎還是改了哪里
2023-05-06
你好,需要交滯納金的,需要補稅,都要交滯納金。
2021-11-26
是的 匯算清交也需要修改的。
2022-03-30
您好,更正的話要補增值稅,有滯納金的,所得稅倒可以在年度匯繳時按調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報,沒有滯納金
2024-05-14
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