更正申報補稅就有滯納金的,不會罰款
山東省小規(guī)模納稅人更正去年的增值稅申報表如需補繳的話會產(chǎn)生滯納金嗎?(去年的減免稅表稅務(wù)大廳填錯了)如果更正需要補稅的話會產(chǎn)生滯納金嗎?
老師,因為之前的會計更正19年企業(yè)所得稅沒更正財務(wù)報表,增加了收入利潤總額增加了補繳的稅款,我現(xiàn)在需要更正19年財務(wù)報表,是把財務(wù)報表根據(jù)企業(yè)所得稅申報表更正嗎?還需要更正其他東西嗎?
請問我們?nèi)ツ甑脑鲋刀惿陥箦e誤了然后做了增值稅申報更正,企業(yè)所得稅申報表需要更正嗎?如果需要更正,在電子稅務(wù)局報送的財務(wù)報表需不需要更正 在哪里選擇更正財務(wù)報表
老師,補申報去年的收入,賬上記在了23年通過以前年度損益,現(xiàn)在需要去大廳更正22年的增值稅申報表和年度所得稅申報表外,還有其他報表要更正嗎?22年的財務(wù)報表需不需要更正
老師,我四季度的財務(wù)報表有個數(shù)據(jù)填錯了,我現(xiàn)在更正了財務(wù)報表,但是企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)也跟著發(fā)生改變了,但是去打印報表那個界面,企業(yè)所得稅報表還是之前錯誤的數(shù)據(jù),沒有更正過來,企業(yè)所得稅報表可以更正嗎?
標準成本法,實際成本法,約當產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
以前年度計提壞賬準備,當年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準備欄次中填負數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
不更正可以嗎
必須要更正一致的,不然申報錯誤要罰款的
他這里的營業(yè)外收入是減免的增值稅,是按3%計算的,那我做賬也是按3%計算增值稅嗎
做賬是按實際減免的1%計算增值稅,不交稅就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
小規(guī)模增值稅不是有優(yōu)惠么,為啥還是按3%計算啊,而且計入營業(yè)外收入后也是按3%,這樣企業(yè)所得稅要多交一些。公司做得賬是按1%入賬,跟申報表的稅費和營業(yè)外收入對應(yīng)不上,咋搞啊 差異不用管嗎 只做外賬的哦
不需要管申報差異,做賬你只需體現(xiàn)實際免交的1%
這個是去年申報的,利潤總額沒填,這樣可以的嗎
明顯就是錯誤的呀,有收入怎么會沒有利潤總額呢?
更正的時候要不要考慮增值稅減免的稅額891.09元啊 利潤總額是填11702.97,還是填12594.06元呀
直接按你上年的利潤表本年累計數(shù)據(jù)填報,
23年才開通稅務(wù)的,只有第四季度有金額,前面幾個季度都是零申報的
考慮減免的增值稅嗎,考慮的話,是按1%還是按3%啊
前邊說的,按實際免交的1%
第四季度利潤總額要減掉第四季度增值稅減免的金額嗎
是營業(yè)收入要減去減免的1%的稅金,利潤總額不變
要減去費用18000元嗎
29702.97-297.03-18000=利潤總額11405.94元
利潤總額不變的。就是以前利潤表的金額,只是調(diào)整營業(yè)收入的金額
不懂他們啥都沒做的,沒有利潤表所以我就按他們申報表的內(nèi)容建賬,只做外賬
財務(wù)交接需要有財務(wù)報表,以前做的會計憑證,不能不白的交接了,不然沒法做賬