同學(xué)你好,參考以下看看, 在亞馬遜平臺(tái)做零售的一般納稅人公司,辦理出口退稅一般需要以下步驟: 確認(rèn)出口退稅資格 公司屬于增值稅一般納稅人并已向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口退(免)稅備案。 出口貨物取得海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專用),且與海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單電子信息一致。 出口貨物在退稅申報(bào)期截止之日內(nèi)收匯。若跨境電子商務(wù)零售出口企業(yè)屬于外貿(mào)企業(yè),購進(jìn)出口貨物還需取得相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票、消費(fèi)稅專用繳款書(分割單)或海關(guān)進(jìn)口增值稅、消費(fèi)稅專用繳款書,且上述憑證有關(guān)內(nèi)容與出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專用)有關(guān)內(nèi)容相匹配。
我們是做亞馬遜出口退稅,剛開始第一筆,報(bào)關(guān)單上是以FOB價(jià),但我們給貨代付了海運(yùn)費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi),因?yàn)樨浳锇l(fā)到亞馬遜倉庫,這些費(fèi)用都是應(yīng)該我們付的,所以這個(gè)海運(yùn)費(fèi)怎么入賬?計(jì)入什么科目?
公司是做亞馬遜的,回款會(huì)通過第三方支付平臺(tái)向?qū)珣舸蚩?,?qǐng)問這個(gè)收入怎么做,并且我們采購是沒有發(fā)票的,只有采購的流水,就是支付寶流水,并且采購的貨物很多都是小商品,大批量的小商品。怎么規(guī)劃稅務(wù)流程呢?
郭老師,阿里平臺(tái)跨境電商轉(zhuǎn)到我們公司賬戶的錢,這個(gè)怎么做賬?因?yàn)檫@個(gè)不用報(bào)關(guān)。我們平時(shí)出口要退稅的,都是開的0稅率銷售普票,購入票是申請(qǐng)了退稅。一般納稅人,外貿(mào)公司
老師您好,我是做汽車配件批發(fā)零售的,是4月份剛成立的,5月變?yōu)榱艘话慵{稅人。5月采購貨物,當(dāng)月發(fā)生了兩筆平進(jìn)平出,但雙方當(dāng)月都沒有開票,說下月開增值稅專票。老師這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?謝謝。
你好,公司做的是亞馬遜平臺(tái)零售,一般納稅人,這個(gè)怎么做出口退稅呀?因?yàn)椴少彾际且慌?/p>
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
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跨境企業(yè)出口退稅系列課程 https://www.acc5.com/course/course_14360.html