借其他貨幣資金,貸主營業(yè)務收入 賬戶上收到的錢,借銀行存款 銷售費用、手續(xù)費, 貸其他貨幣資金。
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會發(fā)生哪些進項銷項這些
關鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務啊,怎么計入預收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務,怎么確認收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務,怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財政補貼撥款之類的要填個減免表?
老師,現(xiàn)在稅務局都是按開票比對啊,如果預收款還沒有提供服務,開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務再確認收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預警
應交稅費應交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應收賬款好,因為最終應收借方有余額比如外賬按開票確認收入,好多都不開票,所以用預收比較好,因為最終預收賬款有余額
這是人名幣賬戶直接收到的錢,怎么用其他貨幣資金呢?我們平時就用了銀行存款~人民幣賬戶和美金賬戶。
借其他應收款,貸主營業(yè)務收入。
這個不應該是電商轉(zhuǎn)給你 電商就是第三方收款平臺。
所以就用其他應收款,是吧
可以的,可以這么做的。
那我們銷售發(fā)票要怎么開呢?還是0稅率銷售發(fā)票嗎?還是13%
金額多少的 走快遞不用報關 一般5000左右的
超過的話就是13%的。需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,你需要給對方開發(fā)票嗎?不用開發(fā)票的話,你可以做無票收入。
目前銀行上收到的是36107.19
那就是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。按照13%的來。
你的意思是5000元以內(nèi),不用報關的,就可以開票開0稅率銷售票,或者不開票,申報時,直接在出口免稅那里填這個金額。如果超過了5000元,像我們這個,36107.19元,那我們就要開13%的銷售票,用購進貨物的票,來進行銷項和進項抵扣,來進行交稅?;蛘卟婚_票,按13%做無票收入,進項銷項抵扣
對的,是的,是這么做的。
那就是做這幾個分錄,最后看交不交稅,按13%稅率申報即可。
對的,是的,有進項的,用這個進項抵扣了就行,按照銷項減去進項這個角。
嗯嗯,真的很專業(yè),郭老師。謝謝你。但是還有一個問題,想請教一下你。那美元賬戶上,收到的幾十美元,這算成人民幣也就幾百,千把塊錢的樣子,這個樣品費,怎么做會計分錄呢?錢是客戶直接轉(zhuǎn)的美元在美元賬戶上
借銀行存款,美元賬戶,這個需要換算成人民幣, 貸主營業(yè)務收入
哦哦,直接確認成收入,那這個需不需要開票,按那個稅率申報
零稅率的就可以的,
申報按0稅率,那銷售發(fā)票,我們要不要開,還有要不要確定進項發(fā)票的樣品發(fā)票
需要的得有進項發(fā)票,如果沒有進項的發(fā)票,你還得轉(zhuǎn)內(nèi)銷。