你好這里不妨礙的已經(jīng)退稅了

我是生產(chǎn)型出口企業(yè),2月開(kāi)具出口發(fā)票,下個(gè)月申報(bào)2月的增值稅,那我4月還來(lái)得及退稅嗎?因?yàn)椴皇怯朽嵅哒f(shuō),生產(chǎn)型要次年的4月前退完嗎
生產(chǎn)型出口企業(yè)本月外銷(xiāo)沒(méi)有出口也未開(kāi)發(fā)票,但是在本月發(fā)現(xiàn)之前月份有筆外銷(xiāo)的發(fā)票開(kāi)票有誤,要沖紅,但是正確的發(fā)票已在上個(gè)月開(kāi)好了!那就是增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)的是免抵退那里是負(fù)數(shù)了,這樣會(huì)有什么影響嗎
生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),1-2月申報(bào)免抵退稅,已退稅。3月份后發(fā)票開(kāi)具的出口發(fā)票客戶名稱(chēng)有誤,沖紅重新開(kāi)具。一般是有影響嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),開(kāi)具出口發(fā)票已退稅,后續(xù)發(fā)現(xiàn)開(kāi)票客戶名稱(chēng)開(kāi)錯(cuò),可以直接紅沖重開(kāi)嗎?
我司是生產(chǎn)型企業(yè),出口免抵退稅有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教一下:1、我們出口是人民幣出口,進(jìn)行免抵退稅的時(shí)候美元匯率是必須要填寫(xiě)的嗎?因?yàn)閰R率原因造成1分錢(qián)的差異有沒(méi)有影響?2、免抵退稅申報(bào)期和增值稅的申報(bào)期是不是必須一致?我司是3月份申報(bào)的的出口銷(xiāo)售額,當(dāng)時(shí)開(kāi)票額度不夠,申報(bào)的是未開(kāi)票收入,后面開(kāi)票之后才進(jìn)行免抵退稅申報(bào)
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買(mǎi)材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷(xiāo),老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來(lái)說(shuō)不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車(chē)場(chǎng) 注冊(cè)資金原是100萬(wàn)現(xiàn)在要減資成10萬(wàn)元怎么寫(xiě)公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來(lái)避稅,但是從來(lái)沒(méi)有報(bào)送過(guò)數(shù)據(jù),一直是零申報(bào),現(xiàn)在要怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)一下最新規(guī)定嗯,捐贈(zèng)視同銷(xiāo)售捐贈(zèng)和免稅。免銷(xiāo)項(xiàng)稅分別有哪些?幫我歸類(lèi)一下,可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)商店買(mǎi)的大米可以開(kāi)票抵扣增值稅嗎
老師印花稅這個(gè)問(wèn)題很棘手啊。合同,發(fā)票,賬務(wù)三者之間不好操作啊。以前是按照成本和收入打折?,F(xiàn)在稅務(wù)按照進(jìn)銷(xiāo)票說(shuō)補(bǔ)20萬(wàn)。但是法規(guī)又是按照合同簽訂。不能一會(huì)兒依據(jù)這個(gè)一會(huì)兒那個(gè)吧?1、現(xiàn)在我還按照什么來(lái)補(bǔ)繳24年呢?2、明年又咋個(gè)報(bào)呢?3、插補(bǔ)了24年,繼續(xù)插補(bǔ)23年又怎么辦?4、按照他的發(fā)票去報(bào),以后又會(huì)不會(huì)去比對(duì)報(bào)表賬務(wù)還有前后年延續(xù)性?目前按照合同不要有操作性。還有情況是合同只有結(jié)算金額沒(méi)有列名不含稅金額,改也不好操作。難道都按照含稅金額報(bào)?真是焦慮?。?/p>
我們公司承接了一個(gè)賽事活動(dòng)。需要把運(yùn)動(dòng)員和裁判從酒店接送到運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館。這是其中一項(xiàng)成本??偸杖胧?00萬(wàn),現(xiàn)在要出審計(jì)報(bào)告列支出成本。其中車(chē)輛成本,有10萬(wàn)是向公交車(chē)集團(tuán)租車(chē)的。有8萬(wàn)是我們用了員工的車(chē),無(wú)償使用員工的。但列了8萬(wàn)成本要向?qū)Ψ绞杖?。我們一共是開(kāi)一張200萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方的。那這個(gè)8萬(wàn)的要有發(fā)票嗎
當(dāng)月貨到,為確保成本合理性做了暫估,知道實(shí)際工作和理論有偏差,請(qǐng)問(wèn)工作中下月到票,年后3月到票分別怎么做賬?
公司交的水電費(fèi)應(yīng)計(jì)入應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款?要交印花稅嗎?快遞費(fèi)用也要印花稅嗎? 財(cái)務(wù)部,業(yè)務(wù)部,跟單部,PMC部,工程部,生產(chǎn)部,倉(cāng)庫(kù)部,質(zhì)檢部,生產(chǎn)部,生產(chǎn)部管理人員,生產(chǎn)跟單,物控中心這些部門(mén)人員聚餐的團(tuán)建費(fèi)分別計(jì)入那些科目?


是的,已經(jīng)退了,我是生產(chǎn)型的,金額報(bào)關(guān)單那些資料全部一致 就是開(kāi)票時(shí)客戶名稱(chēng)沒(méi)注意,看錯(cuò)客戶了。但是我免抵退稅申報(bào)明細(xì)表上面有發(fā)票號(hào)碼,我需要怎么做?
這個(gè)已經(jīng)退稅就改不了了明細(xì)表
是的。那做單證備案是要配正確的發(fā)票,那我是正確的和錯(cuò)誤的一起裝訂么
是的只能是和錯(cuò)誤的一起了