不可以直接紅沖重開。通過電子發(fā)票服務(wù)平臺開具的數(shù)電票或紙質(zhì)發(fā)票已用于申請出口退稅的,暫不允許直接開具紅字發(fā)票。正確的處理流程如下: 申請進貨憑證信息回退:企業(yè)應(yīng)先在出口退稅申報系統(tǒng)中填寫并申報《進貨憑證信息回退申請》,待國稅審核完成后,將該張發(fā)票回退至未勾選狀態(tài)。 開具紅字發(fā)票信息確認(rèn)單及紅字發(fā)票:由銷售方在電子發(fā)票服務(wù)平臺中開具《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》,并開具紅字發(fā)票。 購買方處理紅字發(fā)票信息:作為購買方的生產(chǎn)型出口企業(yè),需對收到的 “紅字發(fā)票信息確認(rèn)單” 進行處理,若同意紅沖則選擇 “確認(rèn)”,不同意則選擇 “拒絕” 。 完成紅字發(fā)票開具后,再按正確信息重新開具發(fā)票。
老師,你好!請問下出口發(fā)票匯率開錯了,免抵退已經(jīng)正常申報,這種情況還能退稅嗎?發(fā)票需要紅沖重新開嗎?
出口退稅的發(fā)票,平臺已做了退稅勾選,發(fā)現(xiàn)錯誤退稅未成功,現(xiàn)在需要紅沖重開,請問我們這邊需要開紅字發(fā)票表給對方讓其紅沖重開嗎?
老師,請問出口企業(yè)不管是生產(chǎn)型企業(yè)出口還是貿(mào)易型出口企業(yè)都需要開具發(fā)票才能申請退稅嗎
請問老師,出口退稅,稅額已退,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,需作廢重開,作廢重開后還可以重新退稅嗎?
生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),1-2月申報免抵退稅,已退稅。3月份后發(fā)票開具的出口發(fā)票客戶名稱有誤,沖紅重新開具。一般是有影響嗎?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
是生產(chǎn)型出口退稅,不是貿(mào)易型的。開的是國外客戶抬頭 銷售方是生產(chǎn)型出口企業(yè)。 開國外客戶名稱是為了確認(rèn)收入吧? 退稅退的是進項材料的稅
同學(xué)你好 對的 是這樣