你好 租賃車輛,發(fā)生的加油費(fèi)支出,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的。
員工自己車和法人自己的車給公司用,是公司要以租賃方式簽訂租賃合同,然后去稅務(wù)代開發(fā)票給公司嗎?然后加油費(fèi)公司才可以報(bào)銷?
老師股東和員工的汽車租賃給公司,去稅務(wù)局開租賃發(fā)票給公司入賬,這樣以后報(bào)銷的油費(fèi)增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:我公司通過(guò)簽訂租賃協(xié)議的方式租賃了一輛大掛車,這輛車開具的油料費(fèi)增值稅專用發(fā)票我司可以抵扣嗎?
老師 我們公司是一般納稅人 租賃員工的車輛 加油費(fèi)由公司承擔(dān),加油費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣?
老師我們租賃公司員工的車作為公車,我們簽訂的有租賃協(xié)議,但是員工個(gè)人沒(méi)發(fā)給公司開發(fā)票,我們公司的租金支出和加油費(fèi),過(guò)路費(fèi),修車費(fèi),可以所得稅扣除嗎
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老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?