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?老師,服務(wù)費(fèi)一共6萬,發(fā)票已開具6萬,8月先支付3萬,剩下3萬后面付,(服務(wù)費(fèi)是2024年3月-5月的),我現(xiàn)在8月如何做分錄比較好。

2024-08-21 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-21 16:40

你好,你是開票方還是支付方?

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快賬用戶8377 追問 2024-08-21 17:35

我是支付方

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齊紅老師 解答 2024-08-21 17:35

你好!這個你借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)6,貸銀行存款3,應(yīng)付賬款3

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快賬用戶8377 追問 2024-08-22 08:39

老師,這個費(fèi)用6萬是3月和5月的,現(xiàn)在6萬都記在八月費(fèi)用里面嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-22 08:41

你好!如果是2個月的 你應(yīng)該是在這2個月計提,借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸應(yīng)付賬款 然后,每次支付的時候,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款

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快賬用戶8377 追問 2024-08-22 08:45

3月和5月已經(jīng)結(jié)賬了不反賬了,那這個6萬費(fèi)用計到后面那個月

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齊紅老師 解答 2024-08-22 08:46

你好!那你就都計入到6月算了。當(dāng)做是補(bǔ)充計入

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你好,你是開票方還是支付方?
2024-08-21
同學(xué)你好 預(yù)付時 借,預(yù)付賬款3 貸,銀行存款3 再付余款取得發(fā)票 借,管理費(fèi)用等 貸,銀行存款3 貸,預(yù)付賬款3
2021-08-07
您好,三月的話 借 預(yù)付25? 貸 銀行存款 25? 然后以后每個月做管理費(fèi)用
2023-05-06
需要反結(jié)賬修改的,因為匯算需要正確數(shù)字報表
2025-04-22
你好,沒問題,這個可以讓對方重新開
2021-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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