你好,你是開票方還是支付方?

您好老師,我們公司有一筆服務(wù)費(fèi)6萬元,5月19日預(yù)付了3萬元,7月5日付了剩下的3萬元對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,這個怎么分錄
老師你好 問個會計分錄的問題 去年 預(yù)收款10萬 開具10萬的服務(wù)費(fèi)專票 今年實際結(jié)算后 業(yè)務(wù)只發(fā)生了5萬 客戶退回了10萬的發(fā)票 我司開具紅字發(fā)票10萬 實際產(chǎn)生業(yè)務(wù)的5萬 本月開具專票 未產(chǎn)生的業(yè)務(wù)5萬 尚未支付 之前是分錄是 銀收 主營業(yè)務(wù)收入 服務(wù)費(fèi) 銷項稅額 現(xiàn)在的需求是 ①對方已認(rèn)證的增票10萬 開具紅字 ②實際已發(fā)生的服務(wù)費(fèi)5萬 開具專票 ③之前銀收多余的5萬 應(yīng)付 但是本月先不付 針對這三點的分錄該怎么寫!
3付一筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)25萬,4月發(fā)票開具過來。發(fā)票的服務(wù)期限是(23年2月到24年1月),3月和4月要如何做分錄,還有怎么做分?jǐn)偟姆咒?/p>
老師你好,我想問一下,我公司為小規(guī)模企業(yè),技術(shù)服務(wù)咨詢公司,2024年1月,我公司收到一筆80的技術(shù)服務(wù)咨詢費(fèi),二月我公司給另一公司付款10萬的咨詢費(fèi),也就是我公司的成本發(fā)票,3月我公司沒有收到成本發(fā)票,3月做賬需要成本暫估嗎?如何處理,如何做會計分錄
?老師,服務(wù)費(fèi)一共6萬,發(fā)票已開具6萬,8月先支付3萬,剩下3萬后面付,(服務(wù)費(fèi)是2024年3月-5月的),我現(xiàn)在8月如何做分錄比較好。
如果后續(xù)采用9810模式進(jìn)行免稅報關(guān)出口,不退稅,區(qū)別于0110報關(guān)退稅模式 發(fā)票這里是否還需要港雜費(fèi)?
小微企業(yè)需要滿足什么條件?
我代賬100戶以內(nèi),云星辰多少錢一年?
老師,我想問下,就是采購從公司借款幫公司采購樣品,然后后面怎么勛章沖減呢
老師,問下,員工個人部分的社保和個稅,可以直接進(jìn)利潤分配嗎
老師,請問檢測費(fèi)屬于加工承攬合同叫印花稅嗎,謝謝
老師,24年多計提了工資,現(xiàn)在要怎么處理?沖管理費(fèi)用,還是?
我們是一家物業(yè)公司,2024年撤出了一個小區(qū)的物業(yè),但現(xiàn)在之前小區(qū)的商鋪業(yè)主找來要我們給他開具2023年全年的水電發(fā)票,這個商鋪我們公司之前也確實收了他們的水電,那現(xiàn)在我們還能開票給他嗎?
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整殘疾人就業(yè)保障金申報繳費(fèi)期限公告》【2023年第5號】的要求,具體內(nèi)容是
三流合一或四流合一,是所以企業(yè)或所有交易都必須做到嗎
我是支付方
你好!這個你借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)6,貸銀行存款3,應(yīng)付賬款3
老師,這個費(fèi)用6萬是3月和5月的,現(xiàn)在6萬都記在八月費(fèi)用里面嗎
你好!如果是2個月的 你應(yīng)該是在這2個月計提,借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸應(yīng)付賬款 然后,每次支付的時候,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
3月和5月已經(jīng)結(jié)賬了不反賬了,那這個6萬費(fèi)用計到后面那個月
你好!那你就都計入到6月算了。當(dāng)做是補(bǔ)充計入