您好,后一個分錄 ,我們抵扣不了就價稅合計入成本費用了
老師您好,我有一個問題:去年有一張專票已經(jīng)認證抵扣并報稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯了,應該是借:管理費用應交增值稅—進項稅額貸:應付賬款可是我寫成借:管理費用貸:銀行存款忘記寫進項稅了,這個該怎么調整?
2021年12月收到一張住宿專票不含稅金額2366.04 稅額141.96元 分錄科目掛錯了 未抵扣 掛到業(yè)務招待費 應該掛差旅費 當時分錄是這樣做的 借 管理費用-業(yè)務招待費2508 貸 銀行存款 2508。 本來不打算抵扣了 但2022年1月又抵扣了這張發(fā)票 跨年了要怎么更正分錄?不想做進項稅轉出
3月電子通行費未在發(fā)票抵扣平臺勾選,但是做賬做了稅 借:應交稅費-進項 20 貸:銀行存款 20 4月在發(fā)票抵扣平臺勾選后,賬是不是這樣做??? 借:應交稅費-進項 20 貸:應交稅費-進項 -20
你好老師,我想請問下,23 年收到費用專票,且現(xiàn)金支付,做賬:借:應付賬款 貸:現(xiàn)金,發(fā)票留到 24 年抵扣,24 年 1 月做賬:借:管理費用 進項稅 貸:應付賬款,這樣做有什么問題嗎?這是屬于 24 年費用嗎?
你好老師,我想請問下,23 年收到費用專票,且現(xiàn)金支付,做賬:借:應付賬款 貸:現(xiàn)金,發(fā)票留到 24 年抵扣,24 年 1 月做賬:借:管理費用 進項稅 貸:應付賬款,這樣做有什么問題嗎?這是屬于 24 年費用嗎?
補合同日期寫哪年哪月
本月工資正好5000交稅嗎
老師,請問最新的個人所得稅稅率表還有計算公式有嗎?
老師,軟件自動生成憑證前是不是銷項和進項的發(fā)票都要先歸類類型和印花稅稅目?
企業(yè)所得稅計算是根據(jù)銷售收入乘25%嗎
老師,請問今年現(xiàn)在相比之前,大環(huán)境變好了還是維持不變,還是越來越差了?
老師,個體報企業(yè)年報的時候,資金數(shù)額填的是什么
老師你好,個體工商戶年報如何報呢?
如何區(qū)別用"原材料"、"材料采購"會計科目?
老師 21年22年買的固定資產 沒入帳 現(xiàn)在我在調他們的亂賬 可以再入到本年嗎 可以再提折舊嗎
好的,謝謝
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~