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老師,銷售貨物沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有付款的分錄怎么做

2024-08-21 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-21 15:23

借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品

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快賬用戶6965 追問(wèn) 2024-08-21 15:33

老師,采購(gòu)酒水開的專票,這種做了以后是不是需要轉(zhuǎn)出,什么時(shí)候做轉(zhuǎn)出哪

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齊紅老師 解答 2024-08-21 15:36

不能抵扣的,直接做不抵扣勾選

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快賬用戶6965 追問(wèn) 2024-08-21 15:43

好的,謝謝老師解答

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齊紅老師 解答 2024-08-21 15:45

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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快賬用戶6965 追問(wèn) 2024-08-21 16:07

老師,公司購(gòu)買的酒水計(jì)入招待費(fèi)可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-21 16:09

根據(jù)用途做賬就行了哈

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快賬用戶6965 追問(wèn) 2024-08-21 16:16

直接借銷售費(fèi)用行嗎,不用做進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2024-08-21 16:19

是的,那個(gè)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)

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借:銀行存款/應(yīng)收賬款(根據(jù)實(shí)際情況) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 待收到發(fā)票時(shí),再做相應(yīng)調(diào)整分錄。
2024-10-21
你好 暫估入賬? 正常領(lǐng)用就可以了?
2020-10-16
借原材料貸應(yīng)付帳款 借生產(chǎn)成本貸原材料 借發(fā)出商品貸庫(kù)存商品
2020-10-16
您好,這個(gè)是這樣的 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)款
2022-08-07
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