50001以上的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費 按這個公式計算

請問老師,勞務(wù)加工線盤的發(fā)票給我們,可要給開票人報個稅?如果報個稅怎么申報 他應(yīng)該繳多少個稅?謝謝!
老師我們施工臨時雇傭了2個工人干了2天活,直接讓他們打了個收到條,這種我怎么做賬么?還用申報個稅嗎? 如果后期業(yè)務(wù)量大,需要雇勞務(wù)隊,怎么入帳?讓他們開票嗎,怎樣穩(wěn)妥,詳細解答
老師,我們公司發(fā)傭金給個人,如果不給他代扣代繳勞務(wù)報酬個人所得稅,同時我們公司這筆費用也不做企業(yè)所得稅稅前扣除,是不是就沒有稅務(wù)風(fēng)險呀
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,我們有一批臨時工農(nóng)民工,是不是我們要給他們申請勞務(wù)報酬的個稅?勞務(wù)報酬的個稅是怎么扣除費用的,比如一次5000元/要交多少個稅?
老師你好,公司簽訂兩個合同為半年的勞務(wù)人員,他們的勞務(wù)費我可以年底以全年一次性獎金發(fā)放嗎,這樣他們可以少繳納點個稅
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復(fù)報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認(rèn)收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實際發(fā)生廣告費200萬,則2024年度匯算清繳時廣告費應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計算廣告費扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個公司法人是外面人,臨時成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個沒有法人的公司,老師你覺得這個賬怎么做
那5萬以下呢
勞務(wù)報酬個稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20%? 20001-50000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費
他不給我們開發(fā)票,我們給他勞務(wù)報酬,申報個稅
直接不考慮-增值稅-附加稅費就行
如果匯算清繳的時候不想交個稅,給他發(fā)多少勞務(wù)報酬合適
全年60000/0.8=75000就不需要交個稅
預(yù)繳的個稅是75000*0.8*0.4—7000=17000,然后匯算清繳的時候會回給個人是吧?最后沒交稅
匯算的時候會退給個人的,關(guān)鍵是沒有開票公司沒法稅前扣除,
勞務(wù)報酬不能稅前扣除嗎
必須要開票才能扣除的