可以的,沒問題的哈
請(qǐng)問老師,我單位有個(gè)客戶那有點(diǎn)遠(yuǎn)沒去維護(hù),他們自已修理了,然后從往來中扣了一萬六千多,但是沒發(fā)票給我單位,這個(gè)壞賬能稅前扣除嗎
我們公司是一般納稅人,上個(gè)月申請(qǐng)了留抵退稅,后來又客戶需要發(fā)票,就認(rèn)證了發(fā)票,然后開了發(fā)票,沒有抵扣完,所以賬上就剩了留抵,這個(gè)月稅局就打電話讓我們把認(rèn)證的發(fā)票取消一張,讓賬上不要有留抵,這是為什么???以后賬上都不能有留抵了嗎?
老師,零星費(fèi)用500以內(nèi)的沒有發(fā)票一樣可以稅前扣除,那我公司不是可以好多費(fèi)用都不拿發(fā)票來報(bào),只要一個(gè)收據(jù)不上500就行了?
老師,我們單位這個(gè)月開票了,然后沒有成本發(fā)票可以抵扣,成本發(fā)票下個(gè)月才能開回來了,我這個(gè)怎么辦,是這個(gè)月直接報(bào)增值稅,下個(gè)月開回來的發(fā)票,只能抵扣以后的說嗎?
老師,工程部的來報(bào)銷,報(bào)銷的是購買的零星材料,沒有發(fā)票,都是幾十塊錢的收據(jù),這個(gè)可以允許稅前扣除嗎?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
請(qǐng)問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問選用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表如何填寫?
老師那客運(yùn)發(fā)票加起來60多,我只需要抵60,會(huì)不會(huì)有問題
那個(gè)不行的,據(jù)實(shí)報(bào)銷,多支付的金額退回財(cái)務(wù)