您好,這個的話,意思是二級明細錯了嗎這個的

計入管理費用的業(yè)務招待費由個人先墊付此款項單位再報銷,分錄應該是借管理費用-業(yè)務招待費,貸銀行存款;現(xiàn)在是此款項又轉(zhuǎn)入掛總公司賬,分錄應該怎么寫?
你好老師, 1.非本公司人員發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關業(yè)務費差旅費是否可以計入管理費用-業(yè)務招待費。 2.那么聘請講課的專家或者老師發(fā)生的差旅費也只能計入業(yè)務招待費中,不能計入差旅費。 3.如果本公司員工和非本公司員工一起出差辦理事情差旅費發(fā)票在一張發(fā)票上,如何賬務處理。
老師,公司廠房正在建設,查之前的賬,發(fā)現(xiàn)19年時員工的差旅費、招待費等費用也計入了在建工程科目中,這個需不需要調(diào)整調(diào)出計入到管理費用呀?
請問前幾年的業(yè)務招待費做成了差旅費,現(xiàn)在怎么調(diào)整,分錄是管理費用,其他應付款,是小企業(yè)會計準則
老師,事業(yè)單位,發(fā)現(xiàn)在2021年出差差旅費日補助多報銷了60元,現(xiàn)在應該怎樣處理賬務?
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
是的,直接調(diào)過去嗎?
嗯對,直接調(diào)整過去就行
比如我之前入業(yè)務招待費是100,其中50現(xiàn)在需要調(diào)到差距費,但是差旅費是報銷120(包含前面的50),會計分錄應該怎么寫?麻煩詳細一點
是這樣的 借 管理費用? 差旅費 120? 貸 管理費用 招待費 50? 其他應付款 70
然后報銷單上不管是餐飲費還是油費,都入到管理費用—差旅費這里是嗎
嗯對,這個理解是對的