你好!這個(gè)紅字沖減了

老師,去年暫估比實(shí)際發(fā)票金額大,如何做賬務(wù)處理
老師,實(shí)際貨收到,未收到發(fā)票,暫估的話金額不是太多,明細(xì)較多,暫估時(shí)怎么處理?
老師,去年暫估的成本比今年收到發(fā)票的實(shí)際金額大,在匯算清繳時(shí)怎么處理?
老師,暫估入庫(kù)的金額比實(shí)際入賬的金額大怎么辦,多出來(lái)的金額怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,暫估金額比實(shí)際到票金額大,多出來(lái)的金額應(yīng)該怎么處理。
老師好,我們這邊實(shí)際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方開(kāi)了這樣的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買(mǎi)了一輛二手車(chē),有普票 然后每個(gè)月從銀行付錢(qián)給個(gè)人還 要怎么做賬
10月份報(bào)送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報(bào)表還能修改嗎?
其他應(yīng)收款的貸方和其他應(yīng)付款的貸方表達(dá)是同一個(gè)意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報(bào)的,想改成按季申報(bào),應(yīng)該怎么修改,什么時(shí)候修改
貿(mào)易公司采購(gòu)一起侶材,合同寫(xiě)按實(shí)際金額結(jié)算,之前預(yù)付了186405元,本次又通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付款167443元,貨款一共353848元全部結(jié)清,供應(yīng)商開(kāi)票隨貨一起發(fā)出。但是開(kāi)票金額多開(kāi)了2千,供應(yīng)商不重開(kāi)了,票面金額比實(shí)際打款多2000錢(qián),如果2000放應(yīng)付,多久才能轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)公司平時(shí)買(mǎi)的香煙和酒送客戶的,這個(gè)有規(guī)定一年能開(kāi)多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,把付款用途寫(xiě)錯(cuò)了,寫(xiě)的不是工資,寫(xiě)的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?


怎么沖減,我真的不太懂
因?yàn)槲視汗澜痤~已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
你好!成本的金額也要紅字沖減
怎么做會(huì)計(jì)分錄。
你好!這個(gè)比如借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)),貸庫(kù)存商品(負(fù)數(shù))