那個是可以抵扣的哈
我們公司的清潔阿姨承包給外服單位,現(xiàn)在外服單位給我們開票,服務(wù)費開的是“人力資源服務(wù)費”,工資部分開的是“人力資源服務(wù)費*代發(fā)工資”,這樣可以嗎?
老師,人力資源服務(wù)費開專票可以認證抵扣嗎?就是勞務(wù)外包的
老師你好,我們公司有幾個員工在外包公司做工資,那外包公司開具過來的人力資源外包服務(wù)內(nèi)容的發(fā)票,手續(xù)費開的是其他人力資源外包服務(wù)費,這兩個發(fā)票我進哪個科目合適?
老師 我們是人力資源公司 開出去的是外包費,進項也是外包服務(wù)費,這個進項可以認證抵扣嗎
支付給人力資源公司的人力外包服務(wù)費,計入什么科目,人力資源公司給開的發(fā)票是服務(wù)費
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
什么情況下不能抵扣啊。稅務(wù)局怎么提示盡量不要開專票
一般納稅人不得抵扣的進項稅的情形及對應(yīng)會計處理 https://zhuanlan.zhihu.com/p/386571586