您好,對的,這個是同時確認(rèn)價款結(jié)算,需要繳納增值稅
建筑企業(yè) 看了課件 如果按照完工百分比法確認(rèn)收入時 借合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸主營業(yè)務(wù)收入 然后與甲方根據(jù)工程形象進(jìn)度表結(jié)算 借應(yīng)收賬款 貸合同結(jié)算—價款結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅銷項(xiàng) 第一個問題是這個工程形象進(jìn)度單不就是施工企業(yè)根據(jù)完工百分比出具的嗎 確認(rèn)收入的金額應(yīng)該是和工程結(jié)算的金額一致啊 為什么會不一致呢
老師,您好!請問,工程款項(xiàng)是按結(jié)算合同價款還是根據(jù)施工收到工程款金額確認(rèn)增值稅金額?為何稅法中規(guī)定以收到應(yīng)收款項(xiàng)繳納增值稅,兩者是否矛盾。
合同結(jié)算科目里有兩個二級科目,一個收入結(jié)轉(zhuǎn),一個是價款結(jié)算,增值稅是根據(jù)收入結(jié)轉(zhuǎn)走的還是價款結(jié)算走的,如果根據(jù)價款結(jié)算走的話,那收入結(jié)轉(zhuǎn)不是在確認(rèn)收入的時候繳納增值稅的嗎?年底匯算的時候,收入跟增值稅不是不匹配了嗎?如果是跟收入結(jié)轉(zhuǎn)走的,咋例題中全部都是按價款結(jié)算走的?
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則收到裝修款的時候是需要先把銷項(xiàng)稅踢出來掛到應(yīng)收賬款,后面確認(rèn)收入時:應(yīng)收結(jié)轉(zhuǎn)工程結(jié)算,工程結(jié)算再結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)收入呢,還是在收到裝修款時銷項(xiàng)稅包含在應(yīng)收里面,等到后面確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入的時候再把銷項(xiàng)稅踢出來
技術(shù)裝備公司,確認(rèn)應(yīng)收工程結(jié)算收入,同時確認(rèn)價款結(jié)算,需要繳納增值稅嗎
老師我們接一個項(xiàng)目需要投標(biāo),是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請?jiān)敿?xì)講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅???
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。