你好,同學(xué) 可以直接掛往來(lái)款

你好,我公司有個(gè)員工調(diào)崗調(diào)到另外一個(gè)公司了,另外一個(gè)公司也是我們的。,但是9月份工資是調(diào)的新公司那邊發(fā)的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個(gè)公司把他個(gè)人需要交的公積金和社保的錢(qián)扣了下來(lái)。然后我們另外個(gè)公司把錢(qián)給我們。但是另外個(gè)公司現(xiàn)在沒(méi)給我們。我們應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)。用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付賬款來(lái)做呢
老師,我們公司三個(gè)股東,之前實(shí)收資本是55萬(wàn),現(xiàn)在有個(gè)股東要退出,他之前投資的20萬(wàn)也轉(zhuǎn)給他,我們?cè)诶肆硗庖粋€(gè)股東進(jìn)來(lái),新股東不投錢(qián)進(jìn)來(lái),實(shí)收資本要怎么分配呢
我們老板有兩家公司,我在這家股東只有老板和另外一個(gè)自然人股東,但是老板的另外一家公司轉(zhuǎn)了很多錢(qián)進(jìn)來(lái),備注往來(lái)款,其實(shí)就是投資款,掛了好多在其他應(yīng)收款,我們現(xiàn)在因?yàn)橐J款,要把其他應(yīng)收款降低,我們可以把老板另一家公司轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián)怎么掛呢
老板新買(mǎi)回一個(gè)公司,公司名稱(chēng)不變,原公司有一筆退款退到我們公戶上,現(xiàn)在需要把這筆資金退還給原來(lái)的股東,這筆錢(qián)我們公司去銀行買(mǎi)銀行承兌匯票,然后轉(zhuǎn)給b公司,b公司再背書(shū)給愿股東,這樣可以嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司對(duì)另外一個(gè)公司的投資款只有400萬(wàn),但是我們支付了450萬(wàn),那多的這50萬(wàn)我把他退出來(lái)作為借款可以嗎,之前我已經(jīng)入賬到長(zhǎng)期股權(quán)投資450萬(wàn),現(xiàn)在訂正過(guò)來(lái)
請(qǐng)問(wèn)老師,新的企業(yè)所得稅申報(bào)表,已發(fā)生實(shí)際支付工資,這一欄包含支付上一年的工資嗎?1月支付的上一年12月工資;
想作廢外地預(yù)繳申報(bào)的增值稅,是登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,在哪里作廢
老師,對(duì)方是一般納稅人,我們也是一般納稅人,給對(duì)方提供勞務(wù)費(fèi),工程服務(wù),簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們是開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票還是專(zhuān)用發(fā)票?
如何記賬,就這三張東西,希望詳細(xì)點(diǎn),摘要,科目,金額
股東轉(zhuǎn)了一些二三千元小額的錢(qián)到公戶(全年一共3w左右),備注的是投資款(沒(méi)回單,所以沒(méi)看見(jiàn)備注), 我做成了借款或者沖做收入了。 金額每次就2三千,我怎么調(diào)成投資款?
老師,住宿業(yè), 出納手機(jī)有未支付的布草洗滌費(fèi),這些是需要對(duì)公付款的, 現(xiàn)在還沒(méi)有付呢, 會(huì)計(jì)掛了應(yīng)付, 盤(pán)庫(kù)的時(shí)候這個(gè)票據(jù)需要算么?頂現(xiàn)金?
老師,食品行業(yè)理賠支付的款項(xiàng)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,是否可以在所得稅前扣除
自制的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單,老板不簽字,直接打印上去行不行?
老師這是啥意思?本年個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表申報(bào)工資薪金支出累計(jì)0(這里咋能是0呢)
沒(méi)有會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn) 想做會(huì)計(jì)是中級(jí)還是先學(xué)實(shí)操


就是不知道掛到哪個(gè)往來(lái)科目里面
我借其他應(yīng)收款,其他貸其他應(yīng)付款,其他可以嗎?
我借其他應(yīng)收款,其他貸其他應(yīng)付款,其他可以嗎? 可以的
老師,之前會(huì)計(jì)留下來(lái)的固定資產(chǎn),里面好多東西都沒(méi)有了,賬上還有錢(qián)數(shù),現(xiàn)在我想把已經(jīng)沒(méi)有的實(shí)物清理了,還有好多的原值數(shù)不對(duì),這個(gè)怎樣做呢?
可以做報(bào)廢處理的,同學(xué)
報(bào)廢處理的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫(xiě)?
借營(yíng)業(yè)外支出 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)折舊表上凈值為負(fù)數(shù)。還有一些已經(jīng)計(jì)提完折舊的凈值還有余額,這些怎么處理呢?
處理方式 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)
老師,可能我問(wèn)的這個(gè)問(wèn)題沒(méi)有說(shuō)明白,固定資產(chǎn)凈值為負(fù)數(shù)和已經(jīng)折舊完年限的固定資產(chǎn),這些凈值需要清理嗎?
需要清理的,反方向結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支里面
那就是說(shuō)清理完之后,固定資產(chǎn)折舊表上就沒(méi)有這個(gè)具體的明細(xì)了,對(duì)嗎?
還有一些固定資產(chǎn),剛開(kāi)始的原值都不對(duì),比如小汽車(chē)之前的原值為十萬(wàn),折舊了42個(gè)月之后,現(xiàn)在凈值還有六萬(wàn)多,但實(shí)際上凈值應(yīng)該不到一萬(wàn)塊錢(qián),那像這種情況怎樣調(diào)整賬呢?
那就是說(shuō)清理完之后,固定資產(chǎn)折舊表上就沒(méi)有這個(gè)具體的明細(xì)了,對(duì)嗎? 是的