你好,同學 可以直接掛往來款
你好,我公司有個員工調(diào)崗調(diào)到另外一個公司了,另外一個公司也是我們的。,但是9月份工資是調(diào)的新公司那邊發(fā)的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個公司把他個人需要交的公積金和社保的錢扣了下來。然后我們另外個公司把錢給我們。但是另外個公司現(xiàn)在沒給我們。我們應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)。用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付賬款來做呢
老師,我們公司三個股東,之前實收資本是55萬,現(xiàn)在有個股東要退出,他之前投資的20萬也轉(zhuǎn)給他,我們在拉了另外一個股東進來,新股東不投錢進來,實收資本要怎么分配呢
我們老板有兩家公司,我在這家股東只有老板和另外一個自然人股東,但是老板的另外一家公司轉(zhuǎn)了很多錢進來,備注往來款,其實就是投資款,掛了好多在其他應(yīng)收款,我們現(xiàn)在因為要貸款,要把其他應(yīng)收款降低,我們可以把老板另一家公司轉(zhuǎn)來的錢怎么掛呢
老板新買回一個公司,公司名稱不變,原公司有一筆退款退到我們公戶上,現(xiàn)在需要把這筆資金退還給原來的股東,這筆錢我們公司去銀行買銀行承兌匯票,然后轉(zhuǎn)給b公司,b公司再背書給愿股東,這樣可以嗎?會有什么風險嗎
老師,請問下去年一個股東(公司)進來,投了20萬,轉(zhuǎn)到公賬,我做了實收資本,現(xiàn)在要退股,我們可以直接原路退給他(公司)嗎,退股的股份沒股東接手,暫時由大股東(公司)接手,以后有新股東進來在從大股東股份轉(zhuǎn)給新股東,但是現(xiàn)在這個退股份股東不同意公司直接退給他,要大股東公司把20萬退給他,但是大股東又不同意從他公司退,請問我直接從公司退錢這樣操作可以嗎
一般納稅人公司,以前抵扣的進項稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是簡易征收項目,報稅時已經(jīng)把那部分稅額做了進項稅額轉(zhuǎn)出,并補交了增值附加稅,賬務(wù)咋處理呢
需要對固定資產(chǎn)進行升級改造,費用比例占比達到多少才能計入固定資產(chǎn)價值
老師,小規(guī)模公司發(fā)票沒額度,這要怎么申請
小規(guī)模企業(yè),賬上一直有預收款掛著,未確認收入也未開票。其中有兩筆服務(wù)以及算完成了,但對方企業(yè)一直未要求開票,且付款人是個人賬戶付的。如果想確認收入,是否可以先以個人抬頭開票。待對方公司確認要用公司抬頭開票時再紅沖個人抬頭的發(fā)票,重新開具?主要是考慮到可能會跨年紅沖重開。同一個月份內(nèi)紅沖重開,一正一負相抵,是不是增值稅就不用算上這筆的金額?
@郭老師,生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開了發(fā)票 :“充電樁、*建筑服務(wù)*安裝服費、*電線電纜*電纜” , 現(xiàn)在這個合同取消了,但充電樁已領(lǐng)料組裝好了,1、像這種跨年紅沖的賬,去年的憑證:領(lǐng)料→結(jié)轉(zhuǎn)制造費用→入庫→結(jié)轉(zhuǎn)成本,這些都需要紅沖嗎? 2、電線電纜有部分沒票,24年匯算時已調(diào)增,這個怎么處理呢
外貿(mào)企業(yè),出口出口退稅率9%,成本票是13%的專票,那退稅金額是不含稅金額乘以9%嗎
老師,只交社保不發(fā)工資怎么報個稅呢
2×22年1月2日進行投資,甲持有乙20%股權(quán),甲把一批成本60的存貨以100出售給乙公司,至年末乙公司對外售出70%。乙公司當期實現(xiàn)凈利潤100萬元。 投資收益是多少呢 是100-(100-60)*70%=72 72*20%=14.4?
老師,你好,實繳時,投資款打入基本戶。還是一般戶
請問這張意思公司繳納的公積金嗎
就是不知道掛到哪個往來科目里面
我借其他應(yīng)收款,其他貸其他應(yīng)付款,其他可以嗎?
我借其他應(yīng)收款,其他貸其他應(yīng)付款,其他可以嗎? 可以的
老師,之前會計留下來的固定資產(chǎn),里面好多東西都沒有了,賬上還有錢數(shù),現(xiàn)在我想把已經(jīng)沒有的實物清理了,還有好多的原值數(shù)不對,這個怎樣做呢?
可以做報廢處理的,同學
報廢處理的會計分錄怎樣寫?
借營業(yè)外支出 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)折舊表上凈值為負數(shù)。還有一些已經(jīng)計提完折舊的凈值還有余額,這些怎么處理呢?
處理方式 借累計折舊 貸固定資產(chǎn)
老師,可能我問的這個問題沒有說明白,固定資產(chǎn)凈值為負數(shù)和已經(jīng)折舊完年限的固定資產(chǎn),這些凈值需要清理嗎?
需要清理的,反方向結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支里面
那就是說清理完之后,固定資產(chǎn)折舊表上就沒有這個具體的明細了,對嗎?
還有一些固定資產(chǎn),剛開始的原值都不對,比如小汽車之前的原值為十萬,折舊了42個月之后,現(xiàn)在凈值還有六萬多,但實際上凈值應(yīng)該不到一萬塊錢,那像這種情況怎樣調(diào)整賬呢?
那就是說清理完之后,固定資產(chǎn)折舊表上就沒有這個具體的明細了,對嗎? 是的