您好,這個(gè)的話,是7月做7月的賬,做當(dāng)月的就行
老師你好!我們公司4-6月份是有收入對(duì)應(yīng)的所以做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是7月份未開票,8月份開的票,只有7月份沒有收入對(duì)應(yīng),7月份是否要設(shè)置勞務(wù)成本科目?8月份計(jì)提工資時(shí)有收入對(duì)應(yīng)是否可以做成成本,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)7月份的勞務(wù)成本?謝謝!
老師請(qǐng)問7月因要作廢一張發(fā)票,在發(fā)票上寫了作廢,但在開票軟件里沒有作廢,7月我還是做了銷售收入,同時(shí)也做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,8月分我做了紅沖發(fā)票,8月賬里要不要把成本做負(fù)數(shù)?
老師,員工7月份出差報(bào)銷的車費(fèi)如果8月份才開的票,那7月份能暫估成本入賬嗎?另外6月底暫估了房租的費(fèi)用,8月才收到票,那7月份是繼續(xù)暫估入賬還是要紅沖了再暫估?
我和客戶之間的操作模式是當(dāng)月送貨,下月對(duì)賬,對(duì)賬完成后開票?,F(xiàn)在是7月,7月份送貨給客戶,8月份對(duì)賬,8月份開票(開的是7月份貨款)。我目前是按照發(fā)票來做賬,也就是我8月份才結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本,我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實(shí)不符,因?yàn)槲覀}庫7月份就發(fā)了貨。請(qǐng)問這種情況,應(yīng)該怎么處理?
6月份開了銷售發(fā)票,7月份才發(fā)貨,款項(xiàng)還沒收到,可能7月也可能是8月,6月還沒法算成本,但7月要申報(bào)增值稅,有開票記錄了,這種情況收入是做幾月?
老師,我想問一下退休人員返聘,長(zhǎng)期的,合同是簽勞務(wù)還是簽勞動(dòng)合同?工資按薪酬報(bào)稅還是勞務(wù)報(bào)酬報(bào)稅
請(qǐng)問下老師,一般房屋租賃是幾個(gè)點(diǎn)稅率
我們?cè)谟?jì)提應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候,工資除了入管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用,還會(huì)入到哪里?
老師,我問一下,如果我在這家公司做了七八年,然后我離職了,我沒有領(lǐng)取失業(yè)金。當(dāng)月我就及時(shí)入職了另外一家公司,然后補(bǔ)上了這個(gè)社保。嗯,如果現(xiàn)在從這家公司離職,這也就是社保沒有斷過嘛。但是的話呢,換了公司我還可以再領(lǐng)失業(yè)金嗎?能領(lǐng)多久?
這題我算的是賬面價(jià)值2×4×7.6=60.8,可變現(xiàn)凈值1.9×4×7.7=58.52,具體的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2.28,題目中沒有正確答案吧
@董孝彬 老師你好,有問題請(qǐng)教
這個(gè)股份支付的題,請(qǐng)給解析一下第三題,計(jì)算所得稅部分,特別是對(duì)遞延所得稅負(fù)債期初200和期末120對(duì)應(yīng)交所得稅已經(jīng)的原理調(diào)增還是調(diào)減,其中的道理?
這個(gè)是遠(yuǎn)期匯票還是支票?。磕鼙硶鴨??我們公司是嘉泓,這個(gè)賬號(hào)怎么不是我們公賬賬號(hào)?。?/p>
老師 問下客訴發(fā)生的退房費(fèi)怎么做賬?
老師計(jì)提社保的時(shí)候一項(xiàng)一項(xiàng)分著計(jì)提,還是直接來總數(shù)計(jì)提
不太懂你的意思,是7月做賬:計(jì)提7月的收入和成本嗎
對(duì)的,是7月做賬計(jì)提7月的收入和成本,這個(gè)意思
但是7月的成本和收入要8月才能算出來,這個(gè)時(shí)間做賬還沒和商家結(jié)算出來
但是收入是知道的是吧,如果都是這樣滯后性的話,需要8月才可以填7月的
每個(gè)月都是下月結(jié)算出上月收入成本,就像工資下月才能算出上月金額,但這個(gè)成本要與多家結(jié)算,需要很長(zhǎng)時(shí)間,能夠8月做7月的成本、收入賬嗎
嗯對(duì),能夠8月做7月的成本、收入賬 但是盡量在15號(hào)之前做好
我的意思是把7月的收入成本做到8月的賬里面,這樣成本收入才是準(zhǔn)確的
可以啊,我理解你的意思,你這個(gè)做法月允許
我不是說8月15日前把7月的收入成本做到7月的憑證里,而是把7月的收入成本做到8月的憑證里,相當(dāng)于7-9月的憑證做的是6-8月的收入成本,這樣對(duì)所得稅有影響嗎
這個(gè)是沒有影響的,可以是7-9月的憑證做的是6-8月的收入成本