你好!你是做什么?是說分錄,還是什么
老師你好.我想問一下.這釉面磚.和填縫劑的結(jié)轉(zhuǎn)成本分別是什么.借貸方.和他們的數(shù)量和單價.
老師好:請問我家是商業(yè)企業(yè),在上月的庫存商品入庫的時候數(shù)量記錯了,小數(shù)點點錯了,這樣的話成本的單價就不對了,老師:我要想調(diào)的話怎么調(diào),是按上月的正確的數(shù)量計算單價,然后算出正確的成本,在和原來錯誤相減的結(jié)果數(shù)算。還是把上月的多記的數(shù)量直接在這月減計算?
老師你好,請問我如果銷售數(shù)量和總額,就可以計算出銷售平均單價,結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)量和收入的銷售數(shù)量一樣,那是不是可以根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的成本總額/銷售數(shù)量計算出成本的平均單價,根據(jù)成本的平均單價和庫存總額,就可以計算出庫存數(shù)量,是不是這個邏輯
老師您好,我期末結(jié)轉(zhuǎn)原材料的時候直接結(jié)轉(zhuǎn)了金額,沒有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量和單價,現(xiàn)在導致我科目余額表是負數(shù),這種情況應該怎么辦呢
你好,老師。我數(shù)量120單價416這是錯誤,正確的數(shù)量416單價120.那我結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,我們是工業(yè)企業(yè)
紙質(zhì)禮盒內(nèi)物有糕點、眼罩、毛毯這些物品,發(fā)票按照什么分類編碼開
老師你好,我公司行政報銷外部人員來參加企業(yè)培訓招待的餐費、車費記什么科目?開展培訓是為了他們了解公司產(chǎn)品更多后期有客戶需求的話幫忙推廣
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司,實行小企業(yè)會計制度,長期投資1500萬,該項資產(chǎn)為名下一家子公司,組建于2016年,這家子公司尚有開發(fā)的一個項目剩余房產(chǎn)30套,子公司的財務報表上的所有者權(quán)益207萬,資產(chǎn)1100萬,負債893萬,上級審計時查看子公司報表認為該項長期投資存在明顯減值跡象,需要計提減值準備。因為是小企業(yè)會計制度公司一直沒有計提,有相關法規(guī)制度可以作為不計提減準備的依據(jù)嗎?
你好,繳納印花稅,可以記“主營業(yè)務稅金及附加”嗎
@樸老師,研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額是指什么?從哪里取數(shù)?
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎?
老師這個月開票了30萬,紅沖了個去年的20萬,這個20萬除了做紅字。之后還需要做啥分錄影響本季度利潤表嗎
個體工商戶一個季度開銷售普票36萬,要交多少稅?分別是哪幾項稅金?
老師,這題為什么不是200*0.8*1.2%*6/12+3*6*0.12呢?
老師:請問,開具 *經(jīng)營租賃*汽車租賃 數(shù)電發(fā)票,這個單位要怎么填啊?
生成成本表,領用材料,完工入庫
這樣不是數(shù)量查,但是總金額正負相抵是0
你好!這個要看軟件了,老師也不是什么軟件都操作過 這個不是結(jié)轉(zhuǎn)的問題,一般是出庫單之類的,要重新填,更正之前錯誤的單據(jù)
發(fā)票開錯了,現(xiàn)在只是做賬問題
你好!發(fā)票開錯了,建議你重開發(fā)票。 不用在賬上調(diào)了。其實賬上仍然是一樣的 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品,金額一樣。
但是跨月了
你好!這個跨月是沒關系的了
我是工業(yè)企業(yè),領用材料,完工入庫。結(jié)轉(zhuǎn)成本都不用改碼。一正一副金額相沖了可是數(shù)量庫存增加了。我沒有做憑證
你好,你這個應該去重開發(fā)票,就跟實際一樣了
老師,6月份開了數(shù)量120單價416。7月份開了紅字數(shù)量120單價416,又開了一張藍字的數(shù)量416單價120。現(xiàn)在是領用材料,完工入庫。怎么記賬
你好!其實做賬仍然是一樣的,借生產(chǎn)成本材料費,貸原材料 然后完工的時候,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本
分錄是一樣的,但是主營業(yè)收入這個產(chǎn)品就只有數(shù)量沒有金額了. 這樣我怎么出生產(chǎn)成本表呢
你好,主營業(yè)務收入是指寫金額不寫數(shù)量的。 你的生產(chǎn)成本表按照實際的出庫的數(shù)量和單價填寫就可以了。