你好,幾月份的這個反結賬修改吧
(你好,一種情況是有庫存也就說有數(shù)量,但是你結轉(zhuǎn)的成本的金額大于購買的金額這樣金額出負存,一種你建賬的時候沒有選擇負庫存不可以出貨) 問題一:我現(xiàn)在只是生成外購入庫和領料憑證呀,沒有結轉(zhuǎn)成本,這里怎么說結轉(zhuǎn)的成本大于購買的金額出現(xiàn)負數(shù),可以舉例數(shù)字說明嗎?
(你好,一種情況是有庫存也就說有數(shù)量,但是你結轉(zhuǎn)的成本的金額大于購買的金額這樣金額出負存,一種你建賬的時候沒有選擇負庫存不可以出貨) 問題一:我現(xiàn)在只是生成外購入庫和領料憑證呀,沒有結轉(zhuǎn)成本,這里怎么說結轉(zhuǎn)的成本大于購買的金額出現(xiàn)負數(shù),可以舉例數(shù)字說明嗎?
老師好 年末結賬 發(fā)現(xiàn)利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤不一致(本期-上期),損益類科目沒有余額,這是什么情況呢。我用的是金蝶軟件,會出現(xiàn)損益類借方負數(shù)不能結轉(zhuǎn)的可能嗎
企業(yè)性質(zhì)是生產(chǎn)加工,原材料是收購的水產(chǎn)品,入庫存的時候入多了,(實際應該入5000公斤,結果入了6000公斤,金額一樣,導致單價變低,還結轉(zhuǎn)了5500的成本,)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題了,請問老師這種情況下該怎么處理呢?
老師您好,我這邊有一個代理記賬交接過來的賬套,對方給我的是11 月份結轉(zhuǎn)完損益的科目余額表,我錄入期初數(shù)據(jù)后,錄入了12月份的憑證,現(xiàn)在季度申報的時候報表上只有12月份的數(shù)據(jù),各種情況應該怎么辦
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊會計師在對其2018年度財務報表進行審計時,對以下交易或事項的會計處理提出質(zhì)疑: (1)因國家歸A產(chǎn)品實施限價政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價為15萬元/件,根據(jù)國家相關政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當?shù)卣块T將給予補助10萬元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補助13600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應計入取得當期應納稅所得額計算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補助計入2018年度應納稅所得額。計算并繳納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項,甲公司正確分錄是什么?
老師,我這個是去年一整年都沒結轉(zhuǎn),時間太長了
可是你做賬務處理 能改過來么
我今年都調(diào)整過來了,但是去年的都不合適,我就想請教下有沒有什么辦法可以調(diào)整下呢
去年的你不反結賬沒法調(diào)整。你去年的調(diào)整了,力年財務報表和季度申報的財務報表都要修改。
這個只能是反結賬調(diào)整嗎老師
修改之前的對的是的。