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你好老師,員工請長假,公司給員工繳納的所有社保,公積金由公司代繳,每月員工再把單位繳納跟個(gè)人承擔(dān)的部分都匯到公司賬戶,這樣情況怎么記會計(jì)分錄

2024-08-14 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-14 12:15

員工轉(zhuǎn)賬? 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款? 繳納 做相反的會計(jì)分錄

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快賬用戶4952 追問 2024-08-14 12:16

不是其他應(yīng)收款嗎?員工也不發(fā)工資了

頭像
快賬用戶4952 追問 2024-08-14 12:19

我們平時(shí)繳納社保時(shí),借:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-08-14 12:19

你要是先繳納就是其他應(yīng)收款就成

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員工轉(zhuǎn)賬? 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款? 繳納 做相反的會計(jì)分錄
2024-08-14
借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保借,應(yīng)付職工薪酬社保貸銀行存款個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分不允許抵扣所得稅。
2024-03-20
能給他申報(bào)個(gè)稅嗎 你這個(gè)屬于掛靠 被查到有風(fēng)險(xiǎn) 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收回來做相反的
2025-01-06
您好,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用-社保,貸:應(yīng)付職工薪酬
2021-11-24
你好個(gè)人部分是代付以后要不要收回的?
2021-10-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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