你好,外購在銷售的嗎?有對應(yīng)的進(jìn)項抵扣嗎?
老師如開10萬增值稅是9個點的發(fā)票出去,另一個要開多少金額的票13點的票給我,才和9個點增值稅金額一樣多,請問怎么算
老師,你好,供應(yīng)商開票13個點,但實際給12個點的稅給他,那我們公司實際開票成本要怎么計算呢?
我們公司增值稅稅率:13% 供貨商:9%,現(xiàn)在對外報價我們加幾個點,怎么算出來的
郭老師,增值稅13點附加稅是增值稅12個點,印花稅0.0003,那我們報給客戶稅要加幾個點
郭老師,我們增值稅13個點,附加稅是增值稅的12個點,我要給客戶說我們要交幾個點,合起來怎么算
老師 你好 我做股權(quán)變更 稅務(wù)完了 現(xiàn)在變工商就是最后股東簽字了 現(xiàn)在又不想變了 咋辦啊
老師你好!勞務(wù)公司之前簽訂合同為350萬元,但是開票為450萬元,系統(tǒng)預(yù)警,但是工作量就是有那么多,現(xiàn)在就是我們沒有進(jìn)項,只有銷項,業(yè)務(wù)都是真實,費用沒有在公司產(chǎn)生,費用在其他公司做費用,這個問題怎樣與專管員解釋,老師指導(dǎo)一下
老師,如果兩家公司代理費4000不到,老板女人還希望分分鐘秒回,怎樣懟回去比較合適?
請問員工出差坐飛機,他可以直接開具發(fā)票,抬頭寫公司,然后電子稅務(wù)局我這邊可以直接勾選抵扣嗎? 我看很多地方說是要電子客票行程單而不是發(fā)票?這兩個有什么區(qū)別嗎?
假如2025年12月份年底分配利潤期末數(shù)是50萬。如何把這期末數(shù)的50萬轉(zhuǎn)成2026年的期初數(shù) 做什么分錄呢老師
請問運輸周轉(zhuǎn)材料的運輸費計入周轉(zhuǎn)材料一起還是入管理費用--運輸費
機械設(shè)備從舊廠房移到新廠房發(fā)生的運輸費用計入到哪里
收到工廠實驗室設(shè)備器具,怎么入賬
A供應(yīng)商在B平臺賣貨,平臺以銷售價減去成本價開票給B企業(yè),在7月A供應(yīng)商以商城賣貨的成本贊助A公司某項活動,結(jié)算時借:應(yīng)收--A公司,貸:營業(yè)外收入,借:庫存商品,貸:應(yīng)收,但是A公司在平臺賣貨收到的款是以銷售價借:預(yù)收,貸:銀行,請問這個預(yù)收多出來的錢怎么平賬
老師,原始單據(jù)要這么審核,比如發(fā)票
就是我的銷售,要加幾個點報價,成本稅點是幾個點
成本這個算不出來,你得要求你的下家給你提供,然后銷售,你得看一下有沒有抵扣的。如果不考慮抵扣,增值稅加附加稅加印花稅加所得稅,等于13%加13%*12%加萬分之3/2加5%。
有抵扣呢
增值稅13%和所得稅的5%修改一下,根據(jù)你的稅負(fù)