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老師,律所的,小規(guī)模納稅人,3個(gè)合伙人,7月剛做登記。我現(xiàn)在要給合伙人發(fā)提成,7月其中一個(gè)合伙人總計(jì)創(chuàng)收50萬,要全部提出來,那我給他這個(gè)月工資怎么申報(bào)呢,需要繳納稅費(fèi)嗎?

2024-08-13 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-13 17:13

在律所中,合伙人按照“個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得”繳納個(gè)人所得稅,稅率為5%-35%的五級(jí)稅率。合伙人需要進(jìn)行納稅申報(bào),申報(bào)期律所如果是小規(guī)模納稅人的,為每個(gè)季度第一個(gè)月的15日以前。 對(duì)于該合伙人7月的提成,不能直接按照工資薪金所得進(jìn)行申報(bào)。應(yīng)將其納入律所的經(jīng)營所得中一并計(jì)算納稅。

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快賬用戶3551 追問 2024-08-13 17:15

也就是說這個(gè)月我先申報(bào),要看10月份的時(shí)候,律所是否虧損是吧?

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齊紅老師 解答 2024-08-13 17:17

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣

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快賬用戶3551 追問 2024-08-13 17:18

不對(duì),意思是這個(gè)月正常先發(fā),然后10月份時(shí)候再申報(bào)經(jīng)營所得,到時(shí)候看企業(yè)盈利還是虧損是么

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齊紅老師 解答 2024-08-13 17:19

是呀 就是先正常發(fā)放

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快賬用戶3551 追問 2024-08-13 17:28

比如說其中一個(gè)合伙人現(xiàn)在要提20萬,所里留存20%,那就是可以提款16萬,這個(gè)16萬先按照工資去繳稅,然后10月份的時(shí)候,申報(bào)經(jīng)營所得稅的時(shí)候,把16萬工資全部調(diào)增,然后再申報(bào)所得稅嗎,如果說經(jīng)營所得稅費(fèi)少于工資薪資稅費(fèi)呢?這個(gè)怎么做賬,

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齊紅老師 解答 2024-08-13 17:30

按實(shí)際業(yè)務(wù)來做就可以 做應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶3551 追問 2024-08-13 17:33

16萬的工資和按照工資薪金所得繳納的稅費(fèi)全部要調(diào)增嗎?然后來申報(bào)經(jīng)營所得?另外如果說申報(bào)經(jīng)營所得的稅費(fèi)少于工資薪金的稅費(fèi),如何處理

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齊紅老師 解答 2024-08-13 17:36

同學(xué)你好 正常申報(bào)工資個(gè)稅了就可以稅前扣除 不用調(diào)增 如果沒申報(bào)就要調(diào)增

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快賬用戶3551 追問 2024-08-13 17:37

不對(duì),工資需要調(diào)整的,您問問宋生老師

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齊紅老師 解答 2024-08-13 17:44

1.納入經(jīng)營所得計(jì)算范圍。經(jīng)營所得以每一納稅年度的收入總額減除成本、費(fèi)用以及損失后的余額為應(yīng)納稅所得額,適用5%至35%的超額累進(jìn)稅率。在申報(bào)時(shí),按經(jīng)營所得在律所稅務(wù)登記地進(jìn)行申報(bào)納稅,通常按季度或年度進(jìn)行申報(bào)。 2.關(guān)于16萬工資和稅費(fèi)調(diào)整:合伙人的工資薪金不能在計(jì)算經(jīng)營所得時(shí)扣除,也不應(yīng)按照工資薪金所得申報(bào)納稅,因此不存在所謂“16萬的工資和按照工資薪金所得繳納的稅費(fèi)全部要調(diào)增”的說法。如果之前錯(cuò)誤地按照工資薪金進(jìn)行了處理,應(yīng)及時(shí)糾正,將相關(guān)收入和費(fèi)用調(diào)整到經(jīng)營所得的計(jì)算和申報(bào)中。 3.經(jīng)營所得稅費(fèi)與工資薪金稅費(fèi)比較及處理:由于合伙人所得應(yīng)按經(jīng)營所得納稅,不存在與工資薪金所得稅費(fèi)比較的情況。如果之前錯(cuò)誤地計(jì)算和申報(bào)了工資薪金所得稅費(fèi),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更正申報(bào),按照經(jīng)營所得重新計(jì)算和申報(bào)納稅,補(bǔ)繳或申請(qǐng)退回多繳的稅款(視具體情況而定)。

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齊紅老師 解答 2024-08-13 17:44

調(diào)整不是因?yàn)樘潛p調(diào)整

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快賬用戶3551 追問 2024-08-13 18:00

我們現(xiàn)在合伙人這個(gè)月想要提款16萬,我怎么做賬,10月份的時(shí)候又怎么做賬?(這個(gè)律所7月成立,所以這個(gè)月第一次報(bào)稅),分錄需要寫一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-08-13 18:04

這個(gè)做賬不用沖 就是計(jì)入工資里面

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快賬用戶3551 追問 2024-08-13 18:32

老師我的問題你可以一次性回復(fù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-13 18:45

在本月(2024年8月),合伙人提款16萬時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下: 借:合伙人提款 160,000 貸:銀行存款 160,000 在10月份時(shí)不需要再進(jìn)行特別的賬務(wù)處理。因?yàn)楹匣锶颂峥羁颇繛楹匣锶速Y本科目的備抵賬戶,期末需將合伙人提款科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至合伙人資本科目。在年末結(jié)賬前,合伙人提款的余額會(huì)反映在合伙人資本科目中,以體現(xiàn)合伙人權(quán)益的變動(dòng)情況。 到了年末,假設(shè)沒有其他特殊情況,需要將合伙人提款的余額結(jié)轉(zhuǎn)至合伙人資本科目,會(huì)計(jì)分錄為: 借:合伙人資本 貸:合伙人提款 (將之前合伙人提款的累計(jì)余額結(jié)轉(zhuǎn)過來)

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2024-08-13
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2024-08-13
你好,那個(gè)提示沒關(guān)系。你是根據(jù)實(shí)際情況做零申報(bào)公司沒業(yè)務(wù),這個(gè)事情也可以說得過去。
2024-11-02
同學(xué)你好,96116.51這個(gè)稅你們交了沒?你選的是不是全年的?你選的納稅人類型有沒有選錯(cuò)?如果都沒有,那就沒問題。
2022-01-04
你好,實(shí)際沒有業(yè)務(wù),這里忽略就行,還是繼續(xù)零申報(bào)。
2024-11-02
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