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小規(guī)模納稅人 增值稅季度超了 交了增值稅3220.98。前期入賬分錄都是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 請問現(xiàn)在增值稅要怎么計(jì)提呀

2024-08-13 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-13 14:59

您好 貸 主營業(yè)務(wù)收入 -3220.98 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3220.98 這樣寫分錄調(diào)整就好了哈

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快賬用戶1751 追問 2024-08-13 15:04

老師 是6月的主營業(yè)務(wù)收入 我直接在7月可以這樣紅沖 不影響吧

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齊紅老師 解答 2024-08-13 15:04

6月的主營業(yè)務(wù)收入 直接在7月可以這樣紅沖 不影響的哈

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您好 貸 主營業(yè)務(wù)收入 -3220.98 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3220.98 這樣寫分錄調(diào)整就好了哈
2024-08-13
那你選擇一種,你要價(jià)稅合計(jì),做賬還是分開,如果是價(jià)稅合計(jì)做賬的話,不管交不交都是價(jià)稅合計(jì)繳納的,做到管理費(fèi)用里面。
2022-04-02
你好,是的,是這樣做分錄的
2020-08-05
直接繳納的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2021-07-23
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅,這個(gè)科目不對,是借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,分錄沒有問題
2021-07-03
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