您好,那就不需要做應(yīng)交稅費的分錄了
請問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過30萬 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(1%的稅) 未達(dá)到季度30萬,免稅時: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對嗎
老師,請問小規(guī)模納稅人每月有銷售業(yè)務(wù),借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 如果季度不含稅銷售額超過30萬,季度末增值稅應(yīng)該怎么做分錄?
老師你好,小規(guī)模納稅人,每月開票的銷售額借銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果季度沒有超過30萬,就不用交稅,會計分錄如何做,如果超過30萬要交稅,會計分錄如何做,謝謝
小規(guī)模按季度申報,由于銷售不超30萬元,之前每月已經(jīng)確認(rèn)收入 分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
同一個單位,能從出納轉(zhuǎn)會計么?
老師,交通補貼費可以作為工資的個稅稅前扣除嗎?
老師你好,資產(chǎn)處置損益在利潤表里哪塊填寫
這幾個題分別選啥啊啊啊啊
檸檬云會計軟件是不是免費的?會計軟件哪個好一些?應(yīng)聘到一個剛成立的新的單位,現(xiàn)在沒有財務(wù)軟件
本題的答案中,等式為什么是≥0,而不是大于等于1000
合同違約金能可以做企業(yè)所得稅中扣除嗎
期初在產(chǎn)品成本150萬,本期生產(chǎn)成本600萬,產(chǎn)成品成本500萬,問期末在產(chǎn)品成本是多少
老師您好,個稅手續(xù)費返還是入其他業(yè)務(wù)收入還是主營業(yè)務(wù)收入?
借用,歸還股東借款在現(xiàn)金流量表中如何列報?是放經(jīng)營活動還是籌資活動?
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