你好,不需要包括1000元
老師,我正在季度所得稅申報,風險提示這句話1.《資產加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元; 2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”,填報納稅人享受資產加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產,會計核算的本年資產折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實。上面提示這句話,我沒有加速折舊,這個表難道我不是全填0么,這提示是讓我把資產的賬載金額要填進去?
老師,請教一下我申報匯算清繳表時系統(tǒng)提示我A105080資產折舊攤銷調整明細表時第2行第4列放屋,建筑物資產計稅基礎為43690429.11元,您單位第2行第5列房屋、建筑物,稅收折舊,攤銷額為2197832.85元,按政策規(guī)定,放屋建筑物最低折舊年限為20年,請核實,老師,這個提示是什么意思呀,有什么依據這么說?
老師,去年公司515萬元購買土地,契稅169500和印花稅1412.5元,這3筆合計在無形資產的。分10年攤銷的。去年季度所得稅納稅申報沒有填寫 A201020資產加速折舊攤銷表,是不是匯繳清算時填了就可以啊。 還有就是今年前兩個季度的資產加速折舊攤銷表也沒填,想把第三季度的資產加速折舊攤銷表填了。請問這個無形資產的金額怎么填寫這個表啊
單位23年度有一筆無形資產的調整額,該金額為2022年無形資產攤銷金額,調整分錄如下 貸:無形資產(紅字)1000 貸:累計攤銷 1000 問:企業(yè)匯算清繳的時候這一部分的無形資產攤銷金額需要調增嗎?
2022年度無形資產攤銷分錄為: 借:管理費用1000 貸:無形資產1000 2023年調整無形資產分錄如下: 貸:無形資產1000(紅字沖) 貸:累計攤銷1000 2022年匯算清繳表A105080中第2列本年折舊攤銷額為1000元,第3列累計折舊攤銷額為1000元,第5列稅收折舊攤銷額為1000元,假設2023年該無形資產攤銷2000元,那么請問A105080表中第2列、第3列和第5列如何填寫金額?
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現一二季度所得稅申報時,資產總額數據填寫有誤,現在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務處理,怎么設置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設置管理費用-社會保險費嗎?
請問生產型出口退稅企業(yè)外購其他產品(不能視同自產品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產總額金額在哪看,是用報表上哪個數據來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現在要原價分攤給其他租戶,收到發(fā)票有進項,開發(fā)票出去分攤有銷項,這個稅一進一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉給員工的結婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師可以具體講一下嗎? 專管員老師讓我在第2列加上這個1000,她說因為是賬載金額,然后第5列稅收折扣攤銷填寫剔除1000的數據,這樣一來就要涉及調增了
如果無形資產攤銷記入費用了? 就和納稅調整有關系 那是你那個為什么沒記入費用
是的老師 俺沒有計入費用 到時候給她battle一下
你累計攤銷增多了,正常情況下A105080這張表的第2列本年折舊攤銷額中需要包括這個1000元